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专题课程

序号 课程名称 教师名称 学时数 价格(会员/非会员)
1
专题:审计机构管理与内部审计质量控制

课程简介:

【电子商品,不支持退换,有效期自购买之日起6个月】

老师简介:

首创集团有限公司总审计师,国际注册内部审计师;国际注册高级内部控制师,正高级经济师。

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首创集团总审计师  400/500
2
专题:公司治理与风险控制案例分析

课程简介:

【电子商品,不支持退换,有效期自购买之日起6个月】

老师简介:

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中天恒咨询专家  400/500
3
专题:经济责任审计工作高质量发展探讨-上

课程简介:

【电子商品,不支持退换,有效期自购买之日起6个月】

老师简介:

审计署专家

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审计署专家  400/500
4
专题:经济责任审计工作高质量发展探讨-下

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

审计署专家

审计署专家  400/500
5
专题:大数据、人工智能新技术应用场景下的审计实务

课程简介:

【电子商品,不支持退换,有效期自购买之日起6个月】

老师简介:

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南京审计大学教授  400/500
6
专题:金融企业反洗钱管理与实务

课程简介:

【授课专家】中国国际金融股份有限公司法律合规部专家 【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

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中内协特邀专家  400/500
7
专题:科技金融与风险管理

课程简介:

【授课专家】南京审计大学金融学院教授 、副院长【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

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中内协特邀专家  400/500
8
专题:信贷业务风险审计方法与实践

课程简介:

【授课专家】中国工商银行内部审计局专家【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

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中内协特邀专家  400/500
9
专题:国家审计视角下的中央企业固定资产投资项目后评价

课程简介:

【课程内容】本课程主要讲解中央企业固定资产投资项目后评价的概念、目的、内容、步骤、方法及报告写法。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

审计署专家

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审计署专家  400/500
10
专题:股权投资项目后评价理论与实务

课程简介:

【课程内容】课程对股权投资项目后评价的概念、原理、方法与成果使用进行全面讲解。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

北京中天恒集团 总咨询师,著名内部控制与风险管理专家。财政部特聘内部控制咨询专家,先后毕业于北京师范大学经济系和中国人民大学经济系,曾长期供职于国家审计署,先后在公司担任财务处长、财务总监,曾主持核建集团、兵装集团、神华集团等500多家企业。

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徐荣才  400/500
11
专题:私募股权投资基金审计实务

课程简介:

【授课专家】王美娟,高级会计师、中国注册会计师,原海通证券稽核部总经理【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

       上海财经大学经济学硕士,高级会计师,注册会计师。

      曾任大华会计师事务所高级经理、海通证券股份有限公司稽核部总经理、海通期货有限公司监事长,海通恒信国际租赁股份有限公司监事会主席。

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王美娟  400/500
12
专题:贯彻落实新规定推动经济责任审计工作创新发展

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

审计署专家

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审计署专家  400/500
13
专题:研究型审计与审计质量的关系 ——以企业集团内部审计为例

课程简介:

【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

审计署专家

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审计署专家  400/500
14
专题:高校内部控制建设与审计实务

课程简介:

电子商品 ,不支持退换。【主讲】 刘罡老师,管理学博士,正高级会计师、高级审计师,现任中国农业大学审计处处长,中国农业会计学会副会长、中国教育审计学会副秘书长等职务,教育部首批高端会计人才。

老师简介:

    管理学博士,正高级会计师、高级审计师,现任中国农业大学审计处处长,中国农业会计学会副会长、中国教育审计学会副秘书长等职务,教育部首批高端会计人才。

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刘罡  400/500
15
专题:建设项目审计实务及《第3201号内部审计实务指南—建设项目审计》解读

课程简介:

【授课专家】时现,南京财经大学教授,副校长。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

管理学博士,教授,会计学硕士生导师。现任南京财经大学党委常委、副校长。兼任中国内部审计协会准则委员会副主任,江苏省十三届人大常委会决策咨询专家,江苏省审计学会副会长,中国会计学会内部控制专业委员会委员。2006——2018年期间,兼任国际内部审计师协会(IIA)准则委员会委员。

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时现  400/500
16
专题:信息科技风险与数据安全治理审计

课程简介:

【课程内容】讲解新时期数字化转型期IT风险的特点、IT审计方法演变趋势、IT审计关注、数据安全治理关注点等内容。【主讲专家】陈 伟 北京谷安天下研究院院长,ISACA中国专家委员会副主席【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

北京谷安天下科技有限公司董事长

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陈伟  400/500
17
专题:企业合规体系建设与合规审计

课程简介:

【课程内容】讲解企业合规管理概念、起源发展、内涵与意义、实施方法及合规审计的相关知识。【主讲专家】杨鸿飞 中国管理科学院法务部常务副主任,《企业合规师职业技术技能标准评价规范》行业标准主起草人【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

杨鸿飞,中国管理科学研究院法务部副主任,北京首联律师事务所主任,《企业合规师职业技术技能标准评价规范》行业标准主起草人。主要擅长领域:民商事法律、企业法律、企业合规管理。

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杨鸿飞  400/500
18
专题:国有企业经济责任审计实务

课程简介:

【主讲专家】范经华 中国中铁股份有限公司专职产权代表,中内协常务理事、准则委员会委员。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

现任中国中铁股份有限公司专职产权代表。中国内部审计协会常务理事、准则委员会委员,受聘为国家科技部科技科研项目评审专家,兼任南京审计学院硕士生指导老师。

曾在中铁大桥局集团桥梁机械制造厂任总会计师,大桥局集团公司港深西部通道项目任总会计师、纪工委书记,在中铁大桥局集团公司证券投资部任副部长,中铁大桥局集团公司监事、副总会计师兼审计部部长。中国中铁股份有限公司监事、审计部部长。

主编了《施工企业内部审计实务》,被中国内部审计协会作为全国内部审计培训教材;2019年主编的《内部审计项目质量管理指南》被中国时代杂志出版社评为最佳实务用书,参与中国内部审计准则和指南的修订和制定工作,具有丰富的财务会计、投资管理和内部审计工作经验。

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范经华  400/500
19
专题:新修订审计法解读与十四五时期审计发展展望

课程简介:

【课程内容】《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》(以下简称《建议》)部署了“十四五”时期国家发展的若干重大战略任务。审计监督作为党和国家监督体系的重要组成部分,“十四五”时期的首要任务就是着眼战略全局,推动《建议》提出的若干战略任务顺利实施,揭示实现发展目标存在的风险。本专题结合新修订审计法,针对“十四五”时期国家发展重点任务,讲解审计关注重点及发展展望。本专题特邀汪德华教授授课,汪老师现任中国社会科学院 财经战略研究院财政审计研究室主任, 经济学博士,博士生导师。兼任中国成本研究会副会长,中国财政学会理事,中国审计学会理事,中国金融四十人论坛青年论坛会员。研究领域为财税理论与政策、财政审计、社会保障、宏观经济等。主持过国家自科基金(面上)、国家社科基金、联合国儿基会、财政部、国家审计署、人大预工委、发改委等委托课题。【电子商品,不支持退换,播放有效期自购课之日起6个月】

老师简介:

      经济学博士,中国社会科学院财经战略研究院研究员,博士生导师,现任财政审计研究室主任。兼任中国成本研究会副会长,中国财政学会理事,中国审计学会理事,中国金融四十人论坛青年论坛会员。研究领域为财税理论与政策、财政审计、社会保障、宏观经济等。主持过国家自科基金(面上)、国家社科基金、联合国儿基会、财政部、国家审计署、人大预工委、发改委等委托课题。 

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汪德华  400/500
20
专题:内部经济责任审计具体准则和实务指南解读

课程简介:

2021年1月,中内协《第2205号内部审计具体准则——经济责任审计》修订完成并发布施行。通过对修定内容的详细解读及案例讲解让广大内审人员进一步了解准则,并在工作中遵照执行。本专题特邀沈立强老师,沈立强老师现任中国内部审计协会副会长兼秘书长。曾先后在审计署审计体系指导司、审计管理司、法规司、审计署审计科研所工作,多年从事审计质量检查、审计业务复核、审计法规准则制定和修订,以及内部审计业务指导监督、社会审计质量核查等工作,参与了审计法、审计法实施条例、中国国家审计准则、审计署关于内部审计工作的规定以及中国内部审计准则的制定和修订。

老师简介:

         现任中国内部审计协会副会长兼秘书长。曾先后在审计署审计体系指导司、审计管理司、法规司、审计署审计科研所工作,多年从事审计质量检查、审计业务复核、审计法规准则制定和修订,以及内部审计业务指导监督、社会审计质量核查等工作,参与了审计法、审计法实施条例、中国国家审计准则、审计署关于内部审计工作的规定以及中国内部审计准则的制定和修订。

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沈立强  400/500
21
专题:重大公共工程建设项目审计实务

课程简介:

结合实务案例讲解重大公共工程投资、建设项目的审计方法。本专题特邀陈老师授课,陈老师:中国人民大学经济学博士,中级审计师,现任职审计署投资司。从事审计工作10余年,具有投资、财政、资源环保等多领域的审计经验,先后参加过水利部预算执行和决算审签审计、中国国学中心竣工决算审计等20余个审计项目,担任北京冬奥会跟踪审计等多个审计项目主审,撰写的审计信息和专题报告受到国务院领导同志的多次批示。

老师简介:

审计署专家

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审计署专家  400/500
22
专题:内部控制框架与控制矩阵编制讲解

课程简介:

结合coso风险管理模型要素,讲解内部控制理论及框架、如何编写内控矩阵,帮助学员通过建立内部控制矩阵模型对企业内控制度建设及有效性的梳理,系统展现企业内控现状及所要达到的控制状态。本专题特邀徐荣才老师,徐荣才:北京中天恒集团 总咨询师,著名内部控制与风险管理专家。财政部特聘内部控制咨询专家,先后毕业于北京师范大学经济系和中国人民大学经济系,曾长期供职于国家审计署,先后在公司担任财务处长、财务总监,曾主持核建集团、兵装集团、神华集团等500多家企业。

老师简介:

北京中天恒集团 总咨询师,著名内部控制与风险管理专家。财政部特聘内部控制咨询专家,先后毕业于北京师范大学经济系和中国人民大学经济系,曾长期供职于国家审计署,先后在公司担任财务处长、财务总监,曾主持核建集团、兵装集团、神华集团等500多家企业。

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徐荣才  400/500
23
专题:新修改的《审计法》解读-内部审计发挥对国家审计的支持功能

课程简介:

老师简介:

中国内部审计协会

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中内协专家  400/500
24
专题:内部审计人员职业道德规范讲解及内部审计准则实践运用

课程简介:

【电子商品,不支持退换】主讲:(一)中外内部审计职业道德规范详解,内部审计人员的核心价值观和专业原则精解,内部审计人员如何提升个体的职业道德素养,维护内部审计职业声誉。 (二)解读中国内部审计准则及其在实务中的应用,并阐述遵循内部审计准则的重要性,以规范内部审计职业行为,提升内部审计质量,促进内部审计的规范化和职业化建设。

老师简介:

周庆西,现任天津师范大学内部审计研究所所长、教授,中国内部审计协会培训委员会副主任委员,国际注册内部审计师、国际注册风险管理师。曾任天津师范大学审计处处长,兼任天津市审计专业高评委、天津市审计学会副秘书长、天津市内审协会咨询委员会专家组成员等职务。

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周庆西  400/500
25
专题:内部审计基本准则和作业类准则精讲

课程简介:

【电子商品,不支持退换】主讲:中国内部审计准则框架、内容及核心思想;内部审计准则应用范畴及要求;内部审计准则国际比较与发展前瞻。

老师简介:

时现,现任南京财经大学党委常委、副校长。兼任国际内部审计师协会(IIA)准则委员会委员,中国内部审计协会内部审计发展研究中心主任、内部审计准则委员会副主任委员,江苏省审计学会副会长,财政部会计学会内部控制专业委员会委员。

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时现  400/500
26
专题:内部审计准则的发展与演变

课程简介:

【电子商品,不支持退换】课程大纲:1、国际内审准则发展及框架体系介绍;2、国际、国内内审准则的演变和修订重点;3、内审准则演变对我国内部审计的影响;

老师简介:

张晓瑜,现任中国内部审计协会准则与学术部主任、高级审计师、国际注册内部审计师(CIA),厦门大学会计系管理学博士。


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张晓瑜  400/500
27
专题:管理新常态下内部审计的职能与定位

课程简介:

【电子商品,不支持退换】主讲:管理新常态下内部审计的职能与定位;国家治理背景下内部审计的作用与地位;大智移云背景下审计人员的职业素养与能力要求;现代内部审计基本流程及方法;内部审计职业发展与未来展望。

老师简介:

石贵泉,现任山东财经大学会计学院会计信息化系主任,会计学博士,国际注册内部审计师(CIA),山东省财政厅、济南市财政局特聘内部控制咨询专家,中国企业财务管理协会特聘风控专家,研究方向为内部审计、风险管理、内部控制和会计信息化。 

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石贵泉  400/500
28
专题:重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计实务与案例

课程简介:

【电子商品,不支持退换】课程大纲:1、国家重大政策措施落实情况跟踪审计背景和需求; 2、结合实务讲授开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计的总体要求、工作原则、审计思路、技术方法; 3、典型案例分析。

老师简介:

舒文定,现任审计署企业审计司七处一级调研员、高级审计师、国际审计准则推广师。负责审计署《国家审计学-审计实务与案例》中企业审计案例和《国家审计指南》中企业审计指南的编写。

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舒文定  400/500
29
专题:《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》解读

课程简介:

电子课程,不支持退换

老师简介:

周立云,现任中国石油化工集团有限公司审计部副总经理,教授级(正高)高级审计师、高级会计师。主持中国石化集团审计信息系统建设,并形成较为完善的集团审计信息化体系,在实际应用中取得了良好的经济效益。参与集团ERP、财务共享、内部控制等多个信息系统的开发和建设。2018年承担了中国内部审计准则委员会的《信息系统审计实务指南》撰写任务。

周立云  400/500
30
专题:新时期的信息系统审计

课程简介:

电子商品,不支持退换

老师简介:

北京谷安天下科技有限公司董事长

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陈伟  400/500
31
专题:数据驱动型的风险导向审计方法应用

课程简介:

【电子商品,不支持退换】本次培训课程从信息化应用背景出发,通过具体实例介绍内部审计信息化建设历程,从数据信息采集、数据挖掘、数据分析、数据应用等方面分享数据驱动下的风险导向审计方法的应用经验和成果;与内审同行共同探讨审计信息化应用中存在的困难和挑战,探索强化提高审计工作效率效果的方法。

老师简介:

李睿,国际注册内部审计师,4年会计师事务所审计经验,11年证券行业审计工作经验,熟悉证券行业各个业务领域,在内部控制审计和经济责任审计方面有一定的理论研究和丰富的实践经验,擅长通过大数据分析开展精准审计。

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李睿  400/500
32
专题:疫情下的大数据、人工智能和信息化审计

课程简介:

【电子商品,不支持退换】主讲疫情防控常态化新形势对传统审计工作带来的影响和挑战。介绍大数据、人工智能技术在疫情防控中的作用以及在审计中的应用,结合案例讲解远程审计、联网审计等在当前内部审计实务中的应用和开展情况。

老师简介:

李庭燎,现任南京审计大学信息管理系主任、副教授,博士,国际注册信息系统审计师,中国内部审计协会培训委员会委员。曾多次参与审计署境外审计司联合国审计项目。从事信息系统审计、内部审计信息技术、计算机辅助审计专业领域研究多年。

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李庭燎  400/500
33
专题:基于COSO新风险管理框架的企业内部控制评价实务

课程简介:

【电子商品,不支持退换】课程大纲:1、从COSO内部控制框架到COSO风险管理框架:理论演进趋向理念统一 2、从企业内部控制基本规范到行业内部控制指引:监管规范彰显管理意图 3、企业内部控制评价:多重目标下的权衡 4、COSO新风险管理框架下的内控评价思路 5、业务评价及系统评价应用实例

老师简介:

王珊珊,财务管理博士,国际注册内部审计师,国际注册内部控制师,高级风险管理师,多年证券行业审计工作经验,对COSO和ISO有关内部控制和风险管理的理论框架有一定研究,在公司治理、内部控制、风险管理等领域具有丰富的审计实践经验,擅长风险导向的精准审计。

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王珊珊  400/500
34
专题:内部控制及风险管理审计实务与案例

课程简介:

电子课程,不支持退换

老师简介:

李素鹏  400/500
35
专题:内部控制评价与审计实务

课程简介:

【电子商品,不支持退换】本次课程围绕协调内外监督合力下企业强化内部控制评价和审计工作,扎根问题、剖析实例、结合准则,帮助学员优化实务流程、提高内部控制评价/审计报告质量、落地内部控制缺陷整改,更好地推动企业提升内部控制执行力。

老师简介:

李晓慧,现任中央财经大学会计学院教授,经济学博士,博士生导师,会计领军人才,中国内部控制标准委员会咨询专家,中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员,中国内部审计协会准则委员会委员。担任《管理评论》、《经济管理》、《审计与经济研究》等期刊匿名审稿人

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李晓慧  400/500
36
专题:高质量发展背景下的企业风险防控

课程简介:

【电子商品,不支持退换】主讲:风险防控成为新时代治国理政的基本要义;建立风险防控长效机制必须厘清风险管理、内部控制、合规合理、内部审计的关系;全面提升风险防控的思路、方法以及先进实践的借鉴。

老师简介:

胡为民,现任深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人、董事长。中山大学管理学院兼职导师、中央财经大学会计学院客座导师、企业内部控制标准委员会咨询专家、财政部管理会计咨询专家、中国内部审计协会培训委员会委员,中国会计学会内部控制专业委员会委员。

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胡为民  400/500
37
专题:上市公司内部审计管理与审计重点

课程简介:

【电子商品,不支持退换】讲师结合自身多年上市公司内部审计工作及管理经验,系统讲解上市公司内部审计管理架构和制度体系、监管机构对上市公司内审工作的管理规定及要求、上市公司年度审计和项目审计计划的制定实施、内部控制与评价等内容。

老师简介:

刘智伊,现任中国内部审计协会副秘书长,高级会计师。 历任银河证券股份有限公司监事、审计部总经理、法律合规部总经理。中国内部审计协会教材编审委员会委员、培训委员会委员,北京国家会计学院兼职教授。

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刘智伊  400/500
38
专题:舞弊检查与风险防范实务

课程简介:

【电子商品,不支持退换】课程大纲:1、新时期内部审的功能、定位; 2、舞弊与类型; 3、实务案例; 4、舞弊防范与管理; 5、审计应对策略。

老师简介:

王宝庆,浙江工商大学教授,硕士生导师,浙江工商大学教学名师和优秀教师,中国注册会计师。现任浙江工商大学学术委员会委员,浙江省内部审计协会常务理事,上市公司独立董事。

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王宝庆  400/500
39
专题:绩效审计实务与案例

课程简介:

电子课程,不支持退换

老师简介:

武战伟,注册会计师、审计师、国际注册管理会计师,中天恒会计师事务所合伙人、副总经理兼部门主任;具有企业财务、政府审计、内部审计、社会审计工作经历,参与编撰内控、物资采购、经济责任、基建审计等书籍;内审协会、中注协、北注协、国家会计学院等特聘老师,主讲经济责任、基本建设、绩效评价、后评价等。

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武战伟  400/500
40
专题:《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》精讲及实务

课程简介:

【电子商品,不支持退换】课程大纲:1、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》详解; 2、责任认定;

老师简介:

审计署专家

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审计署专家  400/500
41
专题:领导干部经济责任审计常见问题和新发展阶段工作着力点

课程简介:

老师简介:

审计署专家

试听 Ω
审计署专家  400/500
42
专题:经济责任审计文书和责任界定实务探讨

课程简介:

老师简介:

中国内部审计协会

试听 Ω
中内协专家  400/500
43
专题:国有企业主要领导人员经济责任审计制度与实践

课程简介:

老师简介:

审计署专家

审计署专家  400/500
44
专题:建设项目全过程跟踪审计的组织实施与审计重点

课程简介:

【电子商品,不支持退换】主讲:建设项目全过程管理工作,概述审计在项目进展各阶段关注重点,重点介绍项目前期和重要采购活动的审计内容。

老师简介:

杨献龙,经济学博士,正高级会计师,高级审计师,中国内部审计协会准则委员会委员。从事政府审计工作20年,内部审计工作8年。在建设项目跟踪审计、境外审计、绩效审计等领域有较多研究成果,曾牵头或参与多项省部级研究课题。

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杨献龙  400/500
45
专题:基本建设项目竣工财务决算审计实务

课程简介:

【电子商品,不支持退换】主讲:国家出台的有关基本建设项目的法律法规解读;结合具体案例讲解竣工财务决算审计中的法规依据、审计要点和审计结果,重点讲解竣工财务决算报表的审计内容。

老师简介:

赵志新,现任职于北京中天恒会计师事务所副总经理,兼任国投资产管理公司审计委员会外部委员,北京注册会计师协会后继教育委员会委员,注册会计师、律师。长期从事财务审计和管理咨询工作,主要服务于审计署、国资委、中央大型企业的各类审计咨询业务。

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赵志新  400/500
46
专题:建设项目工程合同管理审计

课程简介:

【电子商品,不支持退换】主讲:依托《合同法》、《最高人民法院司法解释》等相关法律法规,以合同管理流程为主线,结合审计案例剖析合同管理审计过程中常见的难点及其法律定性,重点分析不同类型、不同阶段合同文件的法律效力以及竣工结算阶段常见审计难点。

老师简介:

徐庆阳,南京审计大学工程管理与审计学院副院长,副教授,工学博士。长期从事公共工程审计方向的教学与研究工作,担任审计署固定资产投资审计培训班主讲教师,2017-2019连续三年获审计署审计干部教育学院“优秀授课教师”称号。

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徐庆阳  400/500
47
专题:工程建设项目审计常见问题剖析

课程简介:

【电子商品,不支持退换】1.重大公共工程项目审计概况2.重大公共工程项目审计的关键环节及常见问题 3.工程项目审计案例分析

老师简介:

审计署专家

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审计署专家  400/500
48
专题:内部审计业务外包管理与内部审计质量评估

课程简介:

老师简介:

刘智伊,现任中国内部审计协会副秘书长,高级会计师。 历任银河证券股份有限公司监事、审计部总经理、法律合规部总经理。中国内部审计协会教材编审委员会委员、培训委员会委员,北京国家会计学院兼职教授。

试听 Ω
刘智伊  400/500
49
专题:审计项目风险管理及质量控制

课程简介:

【电子商品,不支持退换】1.审计项目常见的风险点及风险管理 2.审计项目的质量管理及控制方法 3.评估审计项目质量的方法 4.审计项目风险管理与其质量之间的关系

老师简介:

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李素鹏  400/500
50
专题:审计发现问题整改及整改评估考核实务

课程简介:

老师简介:

中国内部审计协会

中内协专家  400/500
51
专题:怎样写好内部审计报告

课程简介:

【电子商品,不支持退换】

老师简介:

         现任中国内部审计协会副会长兼秘书长。曾先后在审计署审计体系指导司、审计管理司、法规司、审计署审计科研所工作,多年从事审计质量检查、审计业务复核、审计法规准则制定和修订,以及内部审计业务指导监督、社会审计质量核查等工作,参与了审计法、审计法实施条例、中国国家审计准则、审计署关于内部审计工作的规定以及中国内部审计准则的制定和修订。

试听 Ω
沈立强  400/500
52
专题:审计沟通能力与审计确认

课程简介:

【电子商品,不支持退换】课程大纲:1、“软硬兼施”——内审人员的综合实力中什么是硬实力?什么是软实力? 2、如何提升内审人员的软实力 3、有效沟通的八大原则和五大技巧。 4、内审软实力——高效的审计确认 5、内部审计创新与提升的实务案例

老师简介:

首创集团有限公司总审计师,国际注册内部审计师;国际注册高级内部控制师,正高级经济师。

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首创集团总审计师  400/500
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