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CIA后续教育课程包

序号 课程名称 教师名称 学时数 价格(会员/非会员)
1
后续教育课程包(从业)1

课程简介:

【电子商品,不支持退换】该课程侧重于对财务风险、舞弊等内容的讲解,内容主要涵盖内部审计职业道德规范与人际沟通技能、中国内部审计准则解读、风险导向审计中的审计预期、内部审计质量评估、如何做好财务尽职调查和财务舞弊等内容。该课程主要用于满足CIA持证人员后续教育学习需要,学习完毕并对课程评价、完成结业测试后,将提供40学时的后续教育学时证明,学时证明在“证书中心-我的证书”查看。

老师简介:

中国内部审计协会

中内协专家  40  400/600
2
后续教育专题课程包(非从业)1

课程简介:

【电子商品,不支持退换】该课程侧重于对风险的讲解,内容主要涵盖内部审计职业道德规范与人际沟通技能、中国内部审计准则解读、风险导向审计中的审计预期、内部审计质量评估等内容。该课程主要用于满足CIA持证人员后续教育学习需要,学习完毕并对课程评价、完成结业测试后,将提供20学时的后续教育学时证明,学时证明在“证书中心-我的证书”查看。

老师简介:

中国内部审计协会

中内协专家  20  200/300

自选课程

序号 课程名称 教师名称 学时数 价格(会员/非会员)
1
内部审计职业道德规范与人际沟通技能

课程简介:

【电子商品,不支持退换】课程内容涉及职业道德规范简介、IIA和中内协的特别要求、适用性与执行、职业道德定义、职业道德规范、职业道德规范释义等,本课程旨在培育和提升内部审计人员的职业道德素养,规范内部审计人员职业行为,维护内部审计职业声誉。课程内容还涉及与职业道德规范相关的专业胜任能力,所必需的人际沟通技能,其目的是促进内部审计工作顺利而有效地进行,提高内部审计效率和效果。

老师简介:

周庆西,现任天津师范大学内部审计研究所所长、教授,中国内部审计协会培训委员会副主任委员,国际注册内部审计师、国际注册风险管理师。曾任天津师范大学审计处处长,兼任天津市审计专业高评委、天津市审计学会副秘书长、天津市内审协会咨询委员会专家组成员等职务。

试听 Ω
周庆西  50/75
2
中国内部审计准则解读

课程简介:

【电子商品,不支持退换】本课程讲解如何运用和理解新内部审计准则。2013年8月以来,中国内部审计协会对2003-2011年期间的内部审计准则进行了全面系统的修订,并发布了新版内部审计准则。标志着中国内部审计规范化建设又进入了新的发展阶段。

老师简介:

鹿云飞

试听 Ω
鹿云飞  50/75
3
内部控制与风险管理审计

课程简介:

【电子商品,不支持退换】本课程讲述了内部审计的发展历程及内部审计及风险管理审计的主要依据。讲述了内部审计的组织模式、内部审计的流程和方法,阐述了内部审计在风险管理过程中的职责,内部控制审计作用和方法,风险管理的审计相关知识等,讲述了风险管理审计与公司治理,并对风险评估进行分析和评价,并提出了风险应对和防范措施。

老师简介:

胡继荣,现任福州大学至诚学院副院长,教授,注册会计师,1983年毕业于江西财经大学硕士学位,兼任中国审计学会理事,国家自然科学基金课程通讯评审组评委,教育部学位中心通讯审评议专家,福建省审计厅特约审计员,研究方向为审计与公司理财,先后在《会计研究》,《审计研究》,《南开管理评论》,《财务与会计》等学术刊物上发表论文50余篇。

试听 Ω
胡继荣  15  150/225
4
企业内部控制规范体系实施中相关问题解释

课程简介:

【电子商品,不支持退换】本课程结合企业具体执行内部控制规范过程中反映的问题,立足于财政部发布的两个问题解释,就内控组织实施、内控实施进度与重点、内控人才队伍培养、内控信息披露等进行了解读,以期为实务界提供借鉴。

老师简介:

袁敏,博士,上海国家会计学院副教授。历任国有企业集团公司财务部会计、中意合资公司会计、上海立信会计学院审计系、会计与财务学院专职教师、中国立信风险管理研究院院长助理、副院长、《会计与经济研究》编辑部主任。

袁敏  40/60
5
我国宏观经济发展与政策走势

课程简介:

本课程是从宏观角度进行分析我国经济发展情况与政策的走势,通过宏观经济形势的走势、今年的任务、十四五规划的关键词、数字后面的工作和2035年远景目标这几个层面来讲解我国经济发展与政策走势。

老师简介:

试听 Ω
无  3.5  35/50
6
汇率变动与国际金融形势分析

课程简介:

本课程展示了最新的国际金融形势,讨论人民币汇率近几年的变化情况,结合具体案例讲解,从各个方面讲述了中美贸易摩擦下的金融投资汇率战,对人们了解全球经济形势具有指导意义。

老师简介:

中央财经大学金融学院副院长,教授,博士生导师。2012年“教育部新世纪优秀人才支持计划”入选者,2013年“北京高等学校青年英才计划”入选者,2012-2013年美国哥伦比亚大学访问学者,研究领域为国际金融、货币政策和大宗商品市场的金融化,近年来先后主持过国家社会科学基金一般项目、教育部人文社会科学青年项目,承担中央财经大学青年科研创新团队主持人,参与国家自然科学基金应急项目、教育部重大攻关课题、教育部人文社科应急项目,在《China and World Economy》、《世界经济》、《金融研究》、《中国工业经济》、《财贸经济》、《国际金融研究》等期刊发表学术论文70余篇,出版专著2部。

试听 Ω
谭小芬  40/60
7
政府投资项目预算管理政策解读

课程简介:

本课程是关于政府预算与部门预算审核的相关课程,从全球经济走势出发进行讲解,解析了财政政策,讲解了政府预算和部门预算的编制、管理、审核等相关内容。

老师简介:

王泽彩,1966年9月生,中国财政科学研究院政府绩效研究中心主任,研究员,制度经济学博士。中国财政学会理事,中国农村财经研究会理事,中国财政学会绩效管理研究专业委员会副主任委员兼秘书长。财政部内部控制标准委员会咨询专家、PPP政策咨询专家和预算绩效政策评价专家。

试听 Ω
王泽彩  3.5  35/50
8
内部审计流程与具体业务审计循环审计

课程简介:

【电子商品,不支持退换】本课程主要从税法角度详细介绍了企业日常财务处理中的内控风险,帮助企业会计人员了解企业日常财务处理中的内控风险及管控的相关处理方式,促进会计人员熟悉企业内控业务。

老师简介:

宋德亮,上海财经大学管理学(会计学)博士,上海国家会计学院教研部副教授

宋德亮  80/120
9
战略管理审计

课程简介:

本课程按照审计、内部审计、战略管理审计的思路逐层讲解,将战略、战略管理以及审计有机的结合在一起。并且课上老师引入大量生动且形象的案例深入浅出的讲解了战略管理审计的几种类型。

老师简介:

王宝庆,浙江工商大学教授,硕士生导师,浙江工商大学教学名师和优秀教师,中国注册会计师。现任浙江工商大学学术委员会委员,浙江省内部审计协会常务理事,上市公司独立董事。

试听 Ω
王宝庆  70/105
10
建设项目审计

课程简介:

【电子商品,不支持退换】主要介绍参与建设项目审计应知必会的基础知识,包括合规性审计、采购行为恰当性审计、财务审计、管理审计、工程质量审计、项目绩效审计和评价等内容及其必要审计方法;重点讲授了建设项目审计管理和质量控制,以及审计信息化等内容;用两个具体建设项目审计案例展示了上述审计内容和方法的具体应用情况。通过上述学习,能帮助具备财务会计等企业审计所需知识基础和一定审计工作经验的审计人员具备从事建设项目审计必须的基础知识,初步具备开展建设项目审计的能力和必要视野。

老师简介:

杨献龙,经济学博士,正高级会计师,高级审计师,中国内部审计协会准则委员会委员。从事政府审计工作20年,内部审计工作8年。在建设项目跟踪审计、境外审计、绩效审计等领域有较多研究成果,曾牵头或参与多项省部级研究课题。

试听 Ω
杨献龙  20  200/300
11
工程建设项目审计和内部控制审计

课程简介:

本课程集合了最新的工程建设项目审计的内容,结合具体案例讲解,从各个方面讲述工程建设项目审计,对实际工作的开展富有指导性。

老师简介:

南京审计大学工程管理与审计学院副教授,工程审计课程组长,中国审计学会会员。

  长期从事建设项目审计教学与科研。承担审计署干部教育学院《建设项目审计》授课任务。主持《大型工程跟踪审计业绩评价》等课题,曾全过程参与大型工程审计实务,理论联系实际,采用案例教学。

试听 Ω
朱恒金  3.5  35/50
12
招标与合同管理审计

课程简介:

本课程集合了最新的工程建设项目审计的内容,结合具体案例讲解,从各个方面讲述工程建设项目审计,对实际工作的开展富有指导性。 通过本课程的学习,学员将能更好地掌握工程建设项目审计相关知识,学会招投标审计、合同管理审计的内容。本课程的讲解深入浅出,结合实例,易于学员理解、掌握最根本、最基础的原理内容,从而在实践中运用工程建设项目审计的知识。

老师简介:

南京审计大学工程管理与审计学院副教授,工程审计课程组长,中国审计学会会员。

  长期从事建设项目审计教学与科研。承担审计署干部教育学院《建设项目审计》授课任务。主持《大型工程跟踪审计业绩评价》等课题,曾全过程参与大型工程审计实务,理论联系实际,采用案例教学。

试听 Ω
朱恒金  3.5  35/50
13
内部审计质量评估

课程简介:

【电子商品,不支持退换】对内审质量评估的介绍,主要包括准则的修订对质量评估的开展提出了新的要求,结合新发布的质量评估办法和手册,讲解对质量评估的认识和理解。

老师简介:

孙小鸿

试听 Ω
孙小鸿  50/75
14
企业所得税汇算清缴及热点难点问题

课程简介:

本课程集合了最新的企业所得税汇算清缴及热点难点问题的内容,结合具体案例讲解,从各个方面讲述企业所得税汇算清缴及热点难点问题,对实际工作的开展富有指导性。

老师简介:

 杨老师,税务高级经理,现任职于四大国际税务事务所。

    具备丰富的税务服务经验,包括为多家企业就热点问题提供各项税务咨询及培训、针对企业开发新型业务模式中遇到的税务问题和障碍提供咨询和筹划服务等。

    杨老师不仅在企业所得税、增值税以及其他中国税方面拥有丰富的税务实践经验,也对企业并购与重组业务拥有颇为深刻的理解,曾成功为众多跨国公司在集团重组及投资策略方面提供税务筹划建议。

试听 Ω
杨老师  40/60
15
《中央财政科技计划项目(课题)结题审计指引》解读

课程简介:

本课程是中央财政科技计划项目(课题)结题审计指引的讲解课程,主要介绍中央财政科技计划项目(课题)结题审计指引的编写背景、结构与内容、审计证据与底稿以及审计报告的一系列理论知识及要求。

老师简介:

宋振玲,信永中和会计师事务所审计合伙人,中国注册会计师、中国注册资产评估师,高级会计师。

财政部注册会计师行业信息化方向高端人才、北注协财务报表审计专业技术委员会委员。曾担任过中注协监管部访问研究员、证监会会计部首席顾问助理。

试听 Ω
宋振玲  3.5  35/50
16
金融资产公允价值计量中的评估热点

课程简介:

对股权投资基金和有限合伙企业进行梳理,并着重对合伙型股权投资基金评估进行阐述。本课程共分为两章,分别是对股权投资基金和有限合伙企业的概述及注意事项,以及承诺条款的价值评估。

老师简介:

丘开浪,厦门大学资产评估专业学位研究生校外导师,财政部政府和社会资本合作(PPP)专家,中国资产评估协会教育培训委员会委员,中国政法大学PPP研究中心专家委员会委员,全国首批资产评估行业领军人才,全国首届优秀青年注册资产评估师,福建省国资委专家、厦门市国资委专家、福州市国资委专家,海西并购俱乐部智库专家。厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司高级合伙人。高级经济师,工商管理硕士,资产评估师,土地估价师,并购交易师。

试听 Ω
丘开浪  3.5  35/50
17
与公允价值计量相关的审计问题

课程简介:

本课程对与公允价值计量相关的审计问题进行讲解。总共有四章内容:第一章为公允价值计量面临的挑战及相关监管问题,具体包括公允价值计量面临的挑战、监管机构在审阅过程中提出的问题以及公允价值计量的概念与机制;第二章是会计、审计与评估三者之间和的关系,具体包括会计、审计与评估的三者互动、常见相关准则及指引、美国相关的评估规范及最新发展以及审计准则要求对公允价值必须进行实质审查;第三章为评估审阅基本要素及流程,具体包括公允价值计量的基本要素与特征;第四章是案例分析及疑难问题,具体包括实物问题和案例分析。

老师简介:

陈少瑜,从香港中文大学获得工商管理甲等荣誉学士学位,是香港会计师公会的会员(HKICPA)和英国特许会计师协会的资深会员(FCCA)。现任普华永道中国咨询部合伙人,专注于普华永道中国大陆地区评估及咨询业务。同时是英国皇家特许测量师学会(RICS)亚太区企业价值评估专业委员会委员,并在2008年至2012年期间任国际评估准则理事会(International Valuation Standards Council)下设的国际评估准则委员会( International Valuation Standards Board)委员职务。积极参与制定了中国资产评估行业规范文件—中国资产评估准则,系中国资产评估协会第三届理事和第四届常务理事、中国资产评估协会资产评估准则技术委员会委员、中国资产评估协会执业责任鉴定委员会委员、中国资产评估协会企业价值评估专业委员会委员、中国资产评估协会会计与评估专业委员会委员、上海市资产评估协会理事、浦东新区重大(国有资产)评估项目专家评审委委员以及第十一届全国人民代表大会财政经济委员会资产评估法起草顾问小组成员。多次参与评估行业内多项重要课题(如企业价值评估、无形资产评估以及公允价值计量等)的研究、并承担全国教材、准则讲解与培训课程相关内容的撰写与讲授工作等。

试听 Ω
陈少瑜  3.5  35/50
18
国际评估准则

课程简介:

本课程是国际评估准则的应用课程,主要介绍现有的国际性与国家评估准则,国际评估准则(IVS)历年版本对比,国际准则理事会的制定主体及程序,并通过对重点准则逐条剖析详细介绍了最新版国际评估准则。

老师简介:

王诚军,经济学博士,中国资产评估协会资深会员(FCPV),中国资产评估师(CPV),英国皇家特许测量师学会资深会员(FRICS),美国公认高级评估师(ASA),中国注册会计师(CPA),中国注册会计师协会资深会员(FCPA)。

现任中诚君和(北京)国际资产评估有限公司董事长、财政部中国资产评估准则委员会委员、会计准则咨询委员会委员、美国评估师协会中国委员会联席主席、 国际机器设备评估会议委员会委员、北评协国际业务专业委员会主任。 

试听 Ω
王诚军  5.5  55/80
19
无形资产评估实务探讨

课程简介:

课程首先简要介绍了知识产权范围和知识产权制度的产生,以及几种常见的知识产权如专利、著作权、商标和它们各自的特征。其次介绍了无形资产的三大评估方法--收益法、成本法、市场法,并分别对每种方法的前提、限制和具体计算方法进行了阐述。最后通过结合案例,使学员能够清晰明了地掌握无形资产的价值评估程序,有助于在今后的学习、工作中更加得心应手。

老师简介:

肖霖之,资产评估师、注册房地产估价师、注册咨询(投资)工程师。现任连城资产评估有限公司副总经理。1996年开始从事资产评估工作,2000年1月起在连城资产评估有限公司任项目经理、评估部主任,副总经理。组织完成几百项各类资产评估业务。是中央文资办、国务院国资委、北京市国资委,国有资产评估项目评审专家;北京资产评估协会惩戒委员会委员;北京知识产权法院人民陪审员;首都知识产权服务业协会标准化委员会委员。

试听 Ω
肖霖之  40/60
20
商业银行不良债权处置-评估实务与影响估值因素分析

课程简介:

本课程是资产评估课程的应用课程,主要介绍不良债权的评估案例分析,影响不良债权评估价值的因素,评估方法,以及影响不良债权交易价格的因素和资产评估价值类型。本课程集合了不良债权评估方面的实务和理论,结合具体案例、理论讲解,相关法律,对实际工作的开展富有指导性。通过本课程的学习,学员将会了解到影响不良债权价值评估和交易价格的因素,对评估方法有一定的了解。本课程的讲解深入浅出,结合实例,易于学员理解、掌握在实务层次和政策层次的良债权的评估和出售方面应有的思考。

老师简介:

丘开浪,厦门大学资产评估专业学位研究生校外导师,财政部政府和社会资本合作(PPP)专家,中国资产评估协会教育培训委员会委员,中国政法大学PPP研究中心专家委员会委员,全国首批资产评估行业领军人才,全国首届优秀青年注册资产评估师,福建省国资委专家、厦门市国资委专家、福州市国资委专家,海西并购俱乐部智库专家。厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司高级合伙人。高级经济师,工商管理硕士,资产评估师,土地估价师,并购交易师。

试听 Ω
丘开浪  40/60
21
行政事业单位内部控制设计与评价实务与案例解析

课程简介:

【电子商品,不支持退换】本课程从单位层面和业务层面的风险入手,分析行政事业单位实现目标、完成组织功能的不确定性,尤其是各种舞弊行为产生的原因。根据风险特性,提出我国行政事业单位内部控制的基本方法。通过风险控制矩阵和流程图设计的方式,并以各类行政事业单位内控建设的成功经验和失败教训为例,重点介绍了我国行政事业单位单位层面的控制设计以及业务层面的控制设计。本课程还以行政事业单位内控实务运用的内控手册为成果目的,介绍了内控手册的编制、设计和维护。最后,本课程系统介绍了行政事业单位内部控制的评价方式和一套适用于我国行政事业单位现阶段内部控制评价的指标体系。

老师简介:

郑洪涛,教授,应用经济学博士后,北京国家会计学院法人治理与风险控制中心主任,北京国家会计学院学术委员会委员。我国著名内部控制与风险管理专家,中国会计学会内部控制专家组专家,主持财政部行政事业单位内部控制方面多项重大课题,为我国企业内部控制政策制定提供专家咨询;财政部PPP中心专家;工信部工经联管理互联网+智库核心专家组专家,为我国传统产业企业互联网转型提供决策支持和实施指导。曾担任多家国家部委及国家科研机构等行政事业单位内控顾问,主持和指导国家机关事务管理局、发改委、工信部、国土资源部、重庆财政局、深圳交通委员会、中科院、北京市科学院、质量监督管理局、中国计量科学院、国家林业局、北京市财政局、北京市地税局、昆明市财政局多家单位的内部控制设计与评价。曾在多家大型企业集团上市公司担任独立董事、财务顾问、内控咨询专家,为企业战略管理、资本运营、内控设计以及互联网转型提供支持和决策咨询。

试听 Ω
郑洪涛  25.5  250/380
22
如何编制行政事业单位内部控制报告

课程简介:

本课程结合具体案例讲解,主要分析了行政事业单位内部控制的重要性,行政事业单位内部控制制度的实施进程,并具体介绍了在单位层面与业务层面行政事业单位如何有效进行内部控制。

老师简介:

韩菲,美国康涅狄格大学商学院管理学(会计学专业)博士,北京国家会计学院副教授,硕士生导师。主要研究方向为审计,内部控制,风险管理。在《Review of Accounting and Finance》、《审计研究》等期刊发表多篇论文;参与编写《行政事业单位内部控制:实务操作指南》、《2013版COSO内部控制实施指南》等专著,承担《2014中国行政事业单位内部控制实施情况调研报告》、《国家审计参与国家治理路径研究》、《中国内部审计行业调查报告》、《中国企业内部审计人员胜任能力框架研究》等课题研究;承担全国政协机关事务局、教育部直属单位、航科院、国家工商局、民生租赁等政府部门及多家企事业单位课题。

试听 Ω
韩菲  30/45
23
行政事业单位国有资产管理政策与实务讲解

课程简介:

本课程是关于行政事业单位国有资产管理的课程,主要介绍了行政事业单位国有资产管理的历史变革,相关政策依据,资产使用类别,行政事业单位国有资产管理的主要内容,并站在总体角度分析了现有的问题和不足,提出了下一步工作思路和建议。

老师简介:

试听 Ω
陈冠南  3.5  35/50
24
基层医疗卫生机构-分行业执行《政府会计制度》补充规定和衔接规定

课程简介:

本课程集合了最新的政府会计改革的相关制度,结合具体案例讲解,从各个方面讲述事业单位会计制度的新旧衔接,对实际工作的开展富有指导性。通过本课程的学习,学员将会掌握政府会计改革的相关制度,学会事业单位会计制度的新旧衔接,除此之外,还有分行业的补充规定和衔接规定,包括基层医疗的补充规定和衔接规定。本课程的讲解深入浅出,结合实例,易于学员理解、掌握最根本、最基础的原理内容,从而在实践中运用政府会计准则和制度。

老师简介:

杨辉,管理学博士,北京国家会计学院副教授。主讲课程:研究生学位教育课程:高级财务会计理论和实务、公司财务报表分析、国际会计准则比较。后续教育培训课程:企业会计准则解读、国际财务报告准则的新变化及应用、国际财务报告准则的变化及其对金融业的影响、中国与美国和国际会计准则差异比较、公允价值的选择与难点运用、财务报表分析。

试听 Ω
杨辉  60/90
25
《公司法》与合伙企业

课程简介:

本课程主要介绍《公司法》的基本框架以及在实务中的应用,包括公司的独立人格以及人格否认,公司资本与公司信用,公司法上的司法救济,并介绍了合伙企业的概况等相关内容。

老师简介:

北京国家会计学院副教授,中国(大陆)执业律师,美国纽约州执业律师

中国政法大学:法学硕士

中国人民大学:法学硕士,法学博士

美国哥伦比亚大学:法学硕士

主要研究方向:合同法,公司治理,公司并购,股权投融资,跨境投融资

试听 Ω
陈志武  3.5  35/50
26
企业IPO税务分析及筹划

课程简介:

企业在首次公开募集股票中会涉及哪些税务问题?针对这些问题,企业该如何有效的做相应税收筹划?本课程从企业IPO涉税流程出发,介绍了企业IPO自查补税及税收优惠的注意要点和相关案例,分析了企业IPO中不同持股形式的涉税问题、以及股权激励中的涉税问题,并对企业IPO股改涉税问题进行筹划。 课程适宜对象:企业财税人员

老师简介:

著名实务派,国浩律师(南京)事务所合伙人、注册会计师、税务公职律师、中国税务报《大世说法》专栏作者
 
税草堂公众号合伙人,在各大税务杂志发表近百篇税收专文。
 
从事多年税务稽查工作,经手大小案件近千起,具有很强的实务经验。

何成实  4.5  50/65
27
IPO审计的客户承接与审计计划

课程简介:

【电子商品,不支持退换】通过本课程的学习,能够帮助学员了解 IPO申报财务报表审计的总体要求和特殊性。掌握IPO客户承接中的特殊考虑事项。深化对风险导向审计的认识,掌握风险识别与应对的思维分析过程,了解进一步审计程序中选取测试项目的方法,掌握如何在控制测试和细节测试中运用审计抽样技术。掌握IPO过程中注册会计师需要出具的各种报告,了解在出具审计报告以外专项报告中的注意事项。

老师简介:

孟祥军,现任信永中和会计师事务所金融业务合伙人、中国注册会计师、资产评估师、税务师、美国金融风险管理师(FRM)中国注册会计师行业领军人才,管理学博士(会计专业)。

试听 Ω
孟祥军  10  100/150
28
企业IPO与并购重组中的税务问题

课程简介:

【电子商品,不支持退换】本课程主要介绍了企业IPO与并购重组中的相关税务问题,对重要的财税文件进行了解读,结合实际案例介绍了税收新常态的特点,从各个层面说明了保证企业重组并购税务规划成功实施应遵守的基本原则。在此基础上,介绍了企业重组过程中不同的组织架构设计与交易方式导致的税务影响以及企业合并、分立等各类交易事项的会计与税务处理。

老师简介:

黄德汉,广州德诚会计师事务所总经理 副教授

试听 Ω
黄德汉  70/105

微课堂

序号 课程名称 教师名称 学时数 价格(会员/非会员)
1
“十四五”税制改革热点与趋势

课程简介:

本课程详细介绍了“十四五”税制改革热点与趋势,并以电商补税为例讲解了今后将如何加强税收征管。

老师简介:

经济学博士,上海国家会计学院教研部讲师,硕士研究生导师
职业经历:
2015.7——至今:任职于上海国家会计学院教研部
2016.12——至今:第一财经《解码财商》解码人
社会兼职:
复旦大学课程教授,上海交通大学安泰经管学院课程教授,上海财经大学课程教授;世界银行特聘机构知识分享(OKS)课程专家;上海市市级机关青联常委;第一财经《解码财商》解码人,《财智天天向上》节目嘉宾。
 
研究方向:
财税理论与政策、行为经济学、机构知识分享(OKS)
主要研究成果:
曾参与或主持国家社会科学基金重大项目、国家税务总局重点课题、上海市金融办委托课题等多项课题研究,在《税务研究》、《当代财经》、《中央财经大学学报》等期刊发表论文多篇,出版专著一部,参编著作三部。
 

葛玉御  10/15
2
内审项目管理

课程简介:

作为内审人员时常被这些问题困扰着:审计部门成绩如何体现?审计项目质量如何管理?审计经济效益如何计量?审计激励机制如何设计?审计人员的工作积极性如何调动?审计经费来源如何保障?本课程邀请内审项目实战家王太平老师从这些角度来分享他的内审项目经验,为大家提供解决问题的思路。

老师简介:

具有高级会计师、高级心理咨询师、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册管理咨询师(CMC)、独立董事等专业技术职称或任职资格。
浙江省首批聘用内审专家,拥有国家专利技术一项。
现任某集团有限公司审计总经理,负责公司治理、风险防范、绩效考核、内控建设等工作。
 
职业经历:
 
先后从事过财务管理、企业改制、资产评估、财税检查、项目可行性研究、培训授课,内外部审计、企业管理咨询等工作,有较为丰富的公司治理与内部审计经验。
研究方向:集团内部控制与内部审计咨询。
主要研究成果:
在企业战略、公司治理、预算管理、法务管理、民营企业内部审计体系建设、政策研究等方面具有较高的理论水平、综合分析能力和成果转化能力。多次发表在国家级、省级、市级有关刊物上的论文:《刍议受托加工会计核算》,《财会月刊》;《企业存货库耗处理刍议》,《冶金财会》;《工艺流程成本利润模型》,中南地区《财务管理文集》;《“参与”应是会计的第三大职能》,《中南六省冶金财会论文集》;《模拟市场运行加强财务管理》,专利文献出版社(国家级)大型理论文集《世纪之光》;《公司法人治理结构欠缺对上市公司的影响》,《审计理论研究》。2016年以内审专家身份参与编写出台浙江省《企业内部控制审计操作手册》。

王太平  10/15
3
最新企业所得税优惠政策深度解析

课程简介:

本课程将最新的企业所得税优惠政策进行梳理和深度解析,主要重点讲解了《企业所得税优惠政策事项办理办法》中税收优惠的基本规定及分类、小型微利企业普惠性所得税减免政策深度解析及所得税报表填报、高新技术企业所得税减免政策、加计扣除优惠政策。 课程适宜对象:企业财税人员

老师简介:

徐老师  10/15
4
期间费用审计中的常见问题分析

课程简介:

【电子商品,不支持退换】—般来说,期间费用审计是一项比较基础的审计工作,但是我们也不能忽视它在审计过程中的重要性。本课程分析期间费用审计中的常见问题,还有为什么会出现这些问题,以及如何解决这些问题,为执业人员规避审计风险提供相关的思路。课程适宜对象:事务所执业人员课程特点:实务性强,逻辑清晰

老师简介:

徐峥,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、房地产估价师、高级会计师。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所质控负责人。主要从事财税咨询业务的专业培训、技术支持、质量控制等工作,具有丰富的企业财务实务及事务所审计咨询经验。

徐峥  10/15
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现金流量表审计中的常见问题分析

课程简介:

【电子商品,不支持退换】现金流量表作为“四表一注"的组成部分,是我们审计工作中非常重要的内容。但是在实务中,由于审计人员能力不足,或者对其重视程度不够,对现金流量表的审计经常会出现很多问题。本课程主要就是介绍现金流量表审计中的常见问题,对产生问题的原因进行分析,并提出解决问题的具体措施。课程适宜对象:事务所执业人员老师授课特点:实务与理论相结合,通俗易懂,干货满满。

老师简介:

徐峥,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、房地产估价师、高级会计师。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所质控负责人。主要从事财税咨询业务的专业培训、技术支持、质量控制等工作,具有丰富的企业财务实务及事务所审计咨询经验。

徐峥  10/15
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银行函证中的审计风险及应对措施

课程简介:

【电子商品,不支持退换】分析银行函证过程中的审计风险,提出相应的应对措施。主要包括以下4个部分: 第一部分:银行函证过程中的审计风险 第二部分:函证中审计风险的成因 第三部分:函证过程中应关注的要点 第四部分:如何加强银行函证的作用

老师简介:

徐峥,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、房地产估价师、高级会计师。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所质控负责人。主要从事财税咨询业务的专业培训、技术支持、质量控制等工作,具有丰富的企业财务实务及事务所审计咨询经验。

徐峥  10/15
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企业订立合同的法律及税务风险防范

课程简介:

企业日常经营活动当中,我们不可避免要和合作伙伴、竞争对手签订一系列合同。在合同签订过程中,我们除了要遵循如平等自愿、诚实守信等合同订立的基本原则外,还不可避免要面临种种法律和税收风险。本课程就从合同订立的原则及相关的法律风险防范、合同订立主体和标的的税务风险防范及控税技巧、促销合同订立的节税技巧等几个方面来介绍企业订立合同的法律及税务风险防范。

老师简介:

注册税务师、注册会计师、律师,税收筹划实战专家,善于解决企业疑难税务问题。

高翔  10/15
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金税四期背景下税收风险防范

课程简介:

“金税四期即将上线”的传闻也传了好几年了,随着11月13日国家税务总局发布的2020年12月政府采购意向公告,金税四期算是证实传闻,真的要来了!本课程就是在此背景下介绍相应的税收风险防范,主要内容包括:金税四期的最新消息、金税工程基本知识与发展历程、金税四期背景下需关注的风险、如何正确防范税收风险。

老师简介:

注册税务师、注册会计师、律师,税收筹划实战专家,善于解决企业疑难税务问题。

高翔  10/15
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互联网+背景下的内部审计转型

课程简介:

“互联网+”的出现是互联网发展到一定阶段的产物,是与各行业进行深度融合的新阶段。同样的,“互联网+”时代必将影响审计行业的发展。本课程将主要介绍“互联网+”的涵义及其特征以及“互联网+”时代背景下的内部审计的转型。

老师简介:

秦荣生,北京国家会计学院教授,经济学博士,博士生导师。主要研究方向:上市公司信息披露、公司治理。研究成果在《经济研究》、《会计研究》、《审计研究》、《审计学》等刊物发表学术论文430多篇;主要著作有《受托经济责任论》、《公司治理与内外部审计》、《上市公司信息披露研究》、《审计学》、《内部控制与审计》等36部;主要研究课题有“上市公司舞弊案例剖析”、“国有商业银行上市会计问题研究”等25项。任中国会计标准战略委员会委员,全国审计教育委员会副主任委员,全国审计硕士专业学位指导委员会委员,国家税务总局培训专家委员会委员,财政部中国注册会计师考试委员会委员,中国内部审计准则委员会副主任,中国注册会计师独立审计准则委员会委员。曾任中国审计学会副会长,中国总会计师协会副会长。主要教学兼职有:清华大学、中国人民大学、中南财经政法大学、江西财经大学等兼职教授,中国人民大学兼职博士生导师。

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秦荣生  20/30
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风险评估审计程序中的常见问题分析

课程简介:

【电子商品,不支持退换】本课程主要针对收入舞弊假设提出恰当评估相关风险的手段,就如何有效执行进—步审计程序提出相应的应对措施。课程适宜对象:会计师事务所的执业人员。

老师简介:

徐峥,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、房地产估价师、高级会计师。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所质控负责人。主要从事财税咨询业务的专业培训、技术支持、质量控制等工作,具有丰富的企业财务实务及事务所审计咨询经验。

徐峥  20/30
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企业日常财务处理中的内控风险及管控

课程简介:

【电子商品,不支持退换】本课程主要从税法角度详细介绍了企业日常财务处理中的内控风险,帮助企业会计人员了解企业日常财务处理中的内控风险及管控的相关处理方式,促进会计人员熟悉企业内控业务。

老师简介:

无  20/30
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合同涉税陷阱透视及节税技巧应用

课程简介:

本课程集合了最新的合同涉税陷阱透视及节税技巧应用的内容,结合具体案例讲解,从各个方面讲述合同涉税陷阱透视及节税技巧应用的问题,对实际工作的开展富有指导性。

老师简介:

孔令文,管理学硕士,中汇盛胜税务师事务所合伙人兼技术总监,原北京市国家税务局税官,曾在四大会计师事务所之一安永税务部任职。具有近7年的税务机关工作背景,先后从事了税收管理、注册税务师行业监管、税务稽查等相关工作,涉及多个领域的税收管理与检查。拥有丰富政策实务经验与较强的政府(税务)部门沟通协调能力。在税务机关任职期间,孔先生曾直接参与增值税、营业税、消费税和企业所得税的税收一线征管、税务代理行业监管、税务代理行业监管、集团企业税务稽查的工作。

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孔令文  20/30
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企业会计准则讲解

课程简介:

本课程主要从发展历程、体系构成和国际趋同情况、基本准则三个角度来介绍企业会计准则,其中重点讲解资产类、收入与成本费用类、合并类、金融类、财务报告类以及其他基本准则。

老师简介:

具有高级会计师、高级心理咨询师、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册管理咨询师(CMC)、独立董事等专业技术职称或任职资格。
浙江省首批聘用内审专家,拥有国家专利技术一项。
现任某集团有限公司审计总经理,负责公司治理、风险防范、绩效考核、内控建设等工作。
 
职业经历:
 
先后从事过财务管理、企业改制、资产评估、财税检查、项目可行性研究、培训授课,内外部审计、企业管理咨询等工作,有较为丰富的公司治理与内部审计经验。
研究方向:集团内部控制与内部审计咨询。
主要研究成果:
在企业战略、公司治理、预算管理、法务管理、民营企业内部审计体系建设、政策研究等方面具有较高的理论水平、综合分析能力和成果转化能力。多次发表在国家级、省级、市级有关刊物上的论文:《刍议受托加工会计核算》,《财会月刊》;《企业存货库耗处理刍议》,《冶金财会》;《工艺流程成本利润模型》,中南地区《财务管理文集》;《“参与”应是会计的第三大职能》,《中南六省冶金财会论文集》;《模拟市场运行加强财务管理》,专利文献出版社(国家级)大型理论文集《世纪之光》;《公司法人治理结构欠缺对上市公司的影响》,《审计理论研究》。2016年以内审专家身份参与编写出台浙江省《企业内部控制审计操作手册》。

王太平  2.5  25/35
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风险导向审计中的审计预期

课程简介:

【电子商品,不支持退换】本课程是风险评估及审计预期的拓展课程,主要介绍投资与审计的思维关系以及风险导向审计的相关知识,课程论述了准则中关于风险评估的简述,同时也介绍了我们的风险控制框架。课程讲授过程中涵盖多个实务案例的分析和总结,对实际工作中的风险评估及审计预期具有很强的指导意义

老师简介:

魏先锋,九州证券股份有限公司总经理

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魏先锋  30/45
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存货监盘的审计风险及管控

课程简介:

【电子商品,不支持退换】课程主要内容:通过案例解析审计过程中对存货进行监盘时的常见问题,分析对存货实施监盘的基本过程和关键注意事项。课程适宜对象:会计师事务所执业人员。课程主要包括以下4个部分的内容:1、存货监盘中的审计风险2、审计风险的主要成因3、存货监盘的关键程序4、存货监盘中的常见问题及应对。

老师简介:

徐峥,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、房地产估价师、高级会计师。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所质控负责人。主要从事财税咨询业务的专业培训、技术支持、质量控制等工作,具有丰富的企业财务实务及事务所审计咨询经验。

徐峥  30/45
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收入舞弊风险的识别与应对

课程简介:

【电子商品,不支持退换】本课程主要针对收入舞弊假设提出恰当评估相关风险的手段,就如何有效执行进—步审计程序提出相应的应对措施。课程适宜对象:会计师事务所的执业人员。

老师简介:

徐峥,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、房地产估价师、高级会计师。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所质控负责人。主要从事财税咨询业务的专业培训、技术支持、质量控制等工作,具有丰富的企业财务实务及事务所审计咨询经验。

徐峥  30/45
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企事业单位的法律责任与法律风险

课程简介:

老师简介:

北京国家会计学院副教授,中国(大陆)执业律师,美国纽约州执业律师

中国政法大学:法学硕士

中国人民大学:法学硕士,法学博士

美国哥伦比亚大学:法学硕士

主要研究方向:合同法,公司治理,公司并购,股权投融资,跨境投融资

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陈志武  30/45
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企业并购重组与资本运作

课程简介:

本课程集合了企业并购重组与资本运作的内容,结合具体案例讲解,从几个方面讲述企业并购重组,对实际工作的开展富有指导性。

老师简介:

郑锦桥知名财富管理及股权投资专家、北大清华澳洲麦格里大学客座教授,国际家族基金协会高级顾问,中房协金融委副主任,现任嘉富诚股权投资基金管理有限公司董事长。郑先生毕业于英国Leeds 商学院MBA,天津商学院研究生院,中国注册会计师、高级会计师、注册税务师,1996年创办金桥联合会计师事务所,1999年任岳华集团会计师事务所高级合伙人,之前工作于政府财政部门。

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郑锦桥  30/45
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税务稽查高风险事项分析

课程简介:

老师简介:

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无  30/45
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知识产权法解读

课程简介:

2008年,我国颁布实施《国家知识产权战略纲要》,开启了知识产权事业发展的新篇章。12年来,知识产权工作扎实推进,取得举世瞩目的巨大成就,成为我国建设创新型国家的重要支撑。今年恰逢《纲要》收官之年,又是决胜全面建成小康社会之年,如何让知识产权更好地服务于国计民生?本课程集合了最全面的知识产权基础知识,结合具体案例以案释法,对实际工作的开展富有指导性,将帮助广大学员理解《知识产权法》的精髓,掌握实务处理方法。

老师简介:

北京首熙律师事务所主任律师,创始人。北京市朝阳区第三届律师代表,北京市第十一届律师代表,北京市朝阳区律师协会律管委副主任,北京市律师协会企业法律顾问专业委员会副主任。

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吴宗龙  30/45
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