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专题课程

序号 课程名称 教师名称 学时数 价格(会员/非会员)
1
建设项目全过程跟踪审计的组织实施与审计重点

课程简介:

主讲:建设项目全过程管理工作,概述审计在项目进展各阶段关注重点,重点介绍项目前期和重要采购活动的审计内容。

老师简介:

杨献龙,经济学博士,正高级会计师,高级审计师,中国内部审计协会准则委员会委员。从事政府审计工作20年,内部审计工作8年。在建设项目跟踪审计、境外审计、绩效审计等领域有较多研究成果,曾牵头或参与多项省部级研究课题。

杨献龙  400/500
2
基本建设项目竣工财务决算审计实务

课程简介:

主讲:国家出台的有关基本建设项目的法律法规解读;结合具体案例讲解竣工财务决算审计中的法规依据、审计要点和审计结果,重点讲解竣工财务决算报表的审计内容。

老师简介:

赵志新,现任职于北京中天恒会计师事务所副总经理,兼任国投资产管理公司审计委员会外部委员,北京注册会计师协会后继教育委员会委员,注册会计师、律师。长期从事财务审计和管理咨询工作,主要服务于审计署、国资委、中央大型企业的各类审计咨询业务。

赵志新  400/500
3
建设项目工程合同管理审计

课程简介:

主讲:依托《合同法》、《最高人民法院司法解释》等相关法律法规,以合同管理流程为主线,结合审计案例剖析合同管理审计过程中常见的难点及其法律定性,重点分析不同类型、不同阶段合同文件的法律效力以及竣工结算阶段常见审计难点。

老师简介:

徐庆阳,南京审计大学工程管理与审计学院副院长,副教授,工学博士。长期从事公共工程审计方向的教学与研究工作,担任审计署固定资产投资审计培训班主讲教师,2017-2019连续三年获审计署审计干部教育学院“优秀授课教师”称号。

徐庆阳  400/500
4
内部审计人员职业道德规范讲解及内部审计准则实践运用

课程简介:

主讲:(一)中外内部审计职业道德规范详解,内部审计人员的核心价值观和专业原则精解,内部审计人员如何提升个体的职业道德素养,维护内部审计职业声誉。 (二)解读中国内部审计准则及其在实务中的应用,并阐述遵循内部审计准则的重要性,以规范内部审计职业行为,提升内部审计质量,促进内部审计的规范化和职业化建设。

老师简介:

周庆西,现任天津师范大学内部审计研究所所长、教授,中国内部审计协会培训委员会副主任委员,国际注册内部审计师、国际注册风险管理师。曾任天津师范大学审计处处长,兼任天津市审计专业高评委、天津市审计学会副秘书长、天津市内审协会咨询委员会专家组成员等职务。

周庆西  400/500
5
内部审计基本准则和作业类准则精讲

课程简介:

主讲:中国内部审计准则框架、内容及核心思想;内部审计准则应用范畴及要求;内部审计准则国际比较与发展前瞻。

老师简介:

时现,现任南京财经大学党委常委、副校长。兼任国际内部审计师协会(IIA)准则委员会委员,中国内部审计协会内部审计发展研究中心主任、内部审计准则委员会副主任委员,江苏省审计学会副会长,财政部会计学会内部控制专业委员会委员。

时现  400/500
6
管理新常态下内部审计的职能与定位

课程简介:

主讲:管理新常态下内部审计的职能与定位;国家治理背景下内部审计的作用与地位;大智移云背景下审计人员的职业素养与能力要求;现代内部审计基本流程及方法;内部审计职业发展与未来展望。

老师简介:

石贵泉,现任山东财经大学会计学院会计信息化系主任,会计学博士,国际注册内部审计师(CIA),山东省财政厅、济南市财政局特聘内部控制咨询专家,中国企业财务管理协会特聘风控专家,研究方向为内部审计、风险管理、内部控制和会计信息化。 

石贵泉  400/500
7
疫情下的大数据、人工智能和信息化审计

课程简介:

主讲疫情防控常态化新形势对传统审计工作带来的影响和挑战。介绍大数据、人工智能技术在疫情防控中的作用以及在审计中的应用,结合案例讲解远程审计、联网审计等在当前内部审计实务中的应用和开展情况。

老师简介:

李庭燎,现任南京审计大学信息管理系主任、副教授,博士,国际注册信息系统审计师,中国内部审计协会培训委员会委员。曾多次参与审计署境外审计司联合国审计项目。从事信息系统审计、内部审计信息技术、计算机辅助审计专业领域研究多年。

李庭燎  400/500
8
高质量发展背景下的企业风险防控

课程简介:

主讲:风险防控成为新时代治国理政的基本要义;建立风险防控长效机制必须厘清风险管理、内部控制、合规合理、内部审计的关系;全面提升风险防控的思路、方法以及先进实践的借鉴。

老师简介:

胡为民,现任深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人、董事长。中山大学管理学院兼职导师、中央财经大学会计学院客座导师、企业内部控制标准委员会咨询专家、财政部管理会计咨询专家、中国内部审计协会培训委员会委员,中国会计学会内部控制专业委员会委员。

胡为民  400/500
9
内部控制评价与审计实务

课程简介:

本次课程围绕协调内外监督合力下企业强化内部控制评价和审计工作,扎根问题、剖析实例、结合准则,帮助学员优化实务流程、提高内部控制评价/审计报告质量、落地内部控制缺陷整改,更好地推动企业提升内部控制执行力。

老师简介:

李晓慧,现任中央财经大学会计学院教授,经济学博士,博士生导师,会计领军人才,中国内部控制标准委员会咨询专家,中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员,中国内部审计协会准则委员会委员。担任《管理评论》、《经济管理》、《审计与经济研究》等期刊匿名审稿人

李晓慧  400/500
10
数据驱动型的风险导向审计方法应用

课程简介:

本次培训课程从信息化应用背景出发,通过具体实例介绍内部审计信息化建设历程,从数据信息采集、数据挖掘、数据分析、数据应用等方面分享数据驱动下的风险导向审计方法的应用经验和成果;与内审同行共同探讨审计信息化应用中存在的困难和挑战,探索强化提高审计工作效率效果的方法。

老师简介:

李睿,国际注册内部审计师,4年会计师事务所审计经验,11年证券行业审计工作经验,熟悉证券行业各个业务领域,在内部控制审计和经济责任审计方面有一定的理论研究和丰富的实践经验,擅长通过大数据分析开展精准审计。

李睿  400/500
11
内部审计准则的发展与演变

课程简介:

课程大纲:1、国际内审准则发展及框架体系介绍;2、国际、国内内审准则的演变和修订重点;3、内审准则演变对我国内部审计的影响;

老师简介:

张晓瑜,现任中国内部审计协会准则与学术部主任、高级审计师、国际注册内部审计师(CIA),厦门大学会计系管理学博士。


张晓瑜  400/500
12
《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》精讲及实务

课程简介:

课程大纲:1、《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》详解; 2、责任认定;

老师简介:

审计署专家

审计署专家  400/500
13
重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计实务与案例

课程简介:

课程大纲:1、国家重大政策措施落实情况跟踪审计背景和需求; 2、结合实务讲授开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计的总体要求、工作原则、审计思路、技术方法; 3、典型案例分析。

老师简介:

舒文定,现任审计署企业审计司七处一级调研员、高级审计师、国际审计准则推广师。负责审计署《国家审计学-审计实务与案例》中企业审计案例和《国家审计指南》中企业审计指南的编写。

舒文定  400/500
14
审计应用文的写作规范和技巧

课程简介:

老师简介:

沈立强,中国内部审计协会副会长兼秘书长

沈立强  400/500
15
审计沟通能力与审计确认

课程简介:

课程大纲:1、“软硬兼施”——内审人员的综合实力中什么是硬实力?什么是软实力? 2、如何提升内审人员的软实力 3、有效沟通的八大原则和五大技巧。 4、内审软实力——高效的审计确认 5、内部审计创新与提升的实务案例

老师简介:

李章,北京首都创业集团有限公司总审计师,国际注册内部审计师;国际注册高级内部控制师,正高级经济师。

李章  400/500
16
基于COSO新风险管理框架的企业内部控制评价实务

课程简介:

课程大纲:1、从COSO内部控制框架到COSO风险管理框架:理论演进趋向理念统一 2、从企业内部控制基本规范到行业内部控制指引:监管规范彰显管理意图 3、企业内部控制评价:多重目标下的权衡 4、COSO新风险管理框架下的内控评价思路 5、业务评价及系统评价应用实例

老师简介:

王珊珊,财务管理博士,国际注册内部审计师,国际注册内部控制师,高级风险管理师,多年证券行业审计工作经验,对COSO和ISO有关内部控制和风险管理的理论框架有一定研究,在公司治理、内部控制、风险管理等领域具有丰富的审计实践经验,擅长风险导向的精准审计。

王珊珊  400/500
17
舞弊检查与风险防范实务

课程简介:

课程大纲:1、新时期内部审的功能、定位; 2、舞弊与类型; 3、实务案例; 4、舞弊防范与管理; 5、审计应对策略。

老师简介:

王宝庆,浙江工商大学教授,硕士生导师,浙江工商大学教学名师和优秀教师,中国注册会计师。现任浙江工商大学学术委员会委员,浙江省内部审计协会常务理事,上市公司独立董事。

王宝庆  400/500
18
工程建设项目审计常见问题剖析

课程简介:

1.重大公共工程项目审计概况2.重大公共工程项目审计的关键环节及常见问题 3.工程项目审计案例分析

老师简介:

审计署专家

审计署专家  400/500
19
审计项目风险管理及质量控制

课程简介:

1.审计项目常见的风险点及风险管理 2.审计项目的质量管理及控制方法 3.评估审计项目质量的方法 4.审计项目风险管理与其质量之间的关系

老师简介:

中内协特聘专家、安达风控研究中心主任

中内协特聘专家、安达风控研究中心主任  400/500

(二)自选课程

序号 课程名称 教师名称 学时数 价格(会员/非会员)
1
内部审计职业道德规范与人际沟通技能

课程简介:

课程内容涉及职业道德规范简介、IIA和中内协的特别要求、适用性与执行、职业道德定义、职业道德规范、职业道德规范释义等,本课程旨在培育和提升内部审计人员的职业道德素养,规范内部审计人员职业行为,维护内部审计职业声誉。课程内容还涉及与职业道德规范相关的专业胜任能力,所必需的人际沟通技能,其目的是促进内部审计工作顺利而有效地进行,提高内部审计效率和效果。

老师简介:

周庆西,现任天津师范大学内部审计研究所所长、教授,中国内部审计协会培训委员会副主任委员,国际注册内部审计师、国际注册风险管理师。曾任天津师范大学审计处处长,兼任天津市审计专业高评委、天津市审计学会副秘书长、天津市内审协会咨询委员会专家组成员等职务。

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周庆西  50/75
2
中国内部审计准则解读

课程简介:

本课程讲解如何运用和理解新内部审计准则。2013年8月以来,中国内部审计协会对2003-2011年期间的内部审计准则进行了全面系统的修订,并发布了新版内部审计准则。标志着中国内部审计规范化建设又进入了新的发展阶段。

老师简介:

鹿云飞

试听 Ω
鹿云飞  50/75
3
内部控制与风险管理审计

课程简介:

本课程讲述了内部审计的发展历程及内部审计及风险管理审计的主要依据。讲述了内部审计的组织模式、内部审计的流程和方法,阐述了内部审计在风险管理过程中的职责,内部控制审计作用和方法,风险管理的审计相关知识等,讲述了风险管理审计与公司治理,并对风险评估进行分析和评价,并提出了风险应对和防范措施。

老师简介:

胡继荣,现任福州大学至诚学院副院长,教授,注册会计师,1983年毕业于江西财经大学硕士学位,兼任中国审计学会理事,国家自然科学基金课程通讯评审组评委,教育部学位中心通讯审评议专家,福建省审计厅特约审计员,研究方向为审计与公司理财,先后在《会计研究》,《审计研究》,《南开管理评论》,《财务与会计》等学术刊物上发表论文50余篇。

试听 Ω
胡继荣  15  150/225
4
建设项目审计

课程简介:

主要介绍参与建设项目审计应知必会的基础知识,包括合规性审计、采购行为恰当性审计、财务审计、管理审计、工程质量审计、项目绩效审计和评价等内容及其必要审计方法;重点讲授了建设项目审计管理和质量控制,以及审计信息化等内容;用两个具体建设项目审计案例展示了上述审计内容和方法的具体应用情况。通过上述学习,能帮助具备财务会计等企业审计所需知识基础和一定审计工作经验的审计人员具备从事建设项目审计必须的基础知识,初步具备开展建设项目审计的能力和必要视野。

老师简介:

杨献龙,经济学博士,正高级会计师,高级审计师,中国内部审计协会准则委员会委员。从事政府审计工作20年,内部审计工作8年。在建设项目跟踪审计、境外审计、绩效审计等领域有较多研究成果,曾牵头或参与多项省部级研究课题。

试听 Ω
杨献龙  20  200/300
5
内部审计质量评估

课程简介:

对内审质量评估的介绍,主要包括准则的修订对质量评估的开展提出了新的要求,结合新发布的质量评估办法和手册,讲解对质量评估的认识和理解。

老师简介:

孙小鸿

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孙小鸿  50/75
6
信息化共享下的发票管控疑难与涉税风险

课程简介:

本课程是主题是信息化共享下的发票管控疑难与涉税风险,主要介绍了在信息化共享背景下企业所面临的发票管控的税务风险,包括税率调整中的开票风险、失控发票抵扣风险及应对、异常发票抵扣风险及应对、进项税额抵扣中资金流的判断、电子底账库风险防范等方面内容。

老师简介:

石玮,注册会计师,税务师,任教于国家税务总局干部学院税收经济教研室,财税智库研究员。长期关注并研究资本市场涉税问题,建筑业和房地产业涉税问题,对政府PPP项目和棚户区改造工程有深入理解和认识。擅长复杂问题简单化,深入浅出讲解财税焦点、疑点和难点。

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石玮  50/75
7
风险导向审计中的审计预期

课程简介:

本课程是风险评估及审计预期的拓展课程,主要介绍投资与审计的思维关系以及风险导向审计的相关知识,课程论述了准则中关于风险评估的简述,同时也介绍了我们的风险控制框架。课程讲授过程中涵盖多个实务案例的分析和总结,对实际工作中的风险评估及审计预期具有很强的指导意义

老师简介:

魏先锋,九州证券股份有限公司总经理

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魏先锋  30/45
8
PPP核心知识与实践技巧

课程简介:

通过本课程的学习,能够帮助学员更好地理解PPP的概念、基本目标、投融资结构、PPP的发展和两阶段的适用范围,还能帮助学院深入理解PPP的付费机制、PPP项目实施方案的编写、以及有效的PPP运营实施过程中解决税收问题的方法。除此之外,能够使学员熟悉PPP资产证券化项目的主要形式以及PPP资产证券化的基本操作流程、PPP资产证券化的项目范围和法律审查要点等。

老师简介:

孟祥明,财政部政府和社会资本合作中心(中国清洁发展机制基金管理中心)部门副主任。

李旭红,北京国家会计学院教师管理委员会副主任,税务系主任、财税政策与应用研究所所长,硕士研究生导师,清华大学会计学博士后、中国人民大学财政税收学博士,中国国际税收研究会理事,澳大利亚资深公共会计师(FIPA),英国资深财务会计师(FFA)。

刘飞,锦天城律师事务所基础设施及公共服务法律服务团队的主要合伙人。毕业于华东政法大学,获法学硕士学位。

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孟祥明、李旭红、刘飞  11  110/165
9
金融工具准则修订的背景和过程、金融工具确认和计量的主要变化

课程简介:

本课程主要介绍了金融工具准则修订的目的,金融工具准则确认与计量方法的变化,摊余成本、公允价值等相关概念,以及金融工具准则中的合同现金流量。

老师简介:

夏文贤,厦门大学会计学博士,曾在财政部会计司和国际会计准则理事会工作,主要从事企业会计准则制定和实施、企业内部控制规范起草制定工作,先后参与公允价值计量、职工薪酬等会计准则和财务报告内部控制指引的制定工作;现为中国注册会计师协会非执业会员,中国会计学会会员。

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夏文贤  30/45
10
行政事业单位内部控制设计与评价实务与案例解析

课程简介:

本课程从单位层面和业务层面的风险入手,分析行政事业单位实现目标、完成组织功能的不确定性,尤其是各种舞弊行为产生的原因。根据风险特性,提出我国行政事业单位内部控制的基本方法。通过风险控制矩阵和流程图设计的方式,并以各类行政事业单位内控建设的成功经验和失败教训为例,重点介绍了我国行政事业单位单位层面的控制设计以及业务层面的控制设计。本课程还以行政事业单位内控实务运用的内控手册为成果目的,介绍了内控手册的编制、设计和维护。最后,本课程系统介绍了行政事业单位内部控制的评价方式和一套适用于我国行政事业单位现阶段内部控制评价的指标体系。

老师简介:

郑洪涛,教授,应用经济学博士后,北京国家会计学院法人治理与风险控制中心主任,北京国家会计学院学术委员会委员。我国著名内部控制与风险管理专家,中国会计学会内部控制专家组专家,主持财政部行政事业单位内部控制方面多项重大课题,为我国企业内部控制政策制定提供专家咨询;财政部PPP中心专家;工信部工经联管理互联网+智库核心专家组专家,为我国传统产业企业互联网转型提供决策支持和实施指导。曾担任多家国家部委及国家科研机构等行政事业单位内控顾问,主持和指导国家机关事务管理局、发改委、工信部、国土资源部、重庆财政局、深圳交通委员会、中科院、北京市科学院、质量监督管理局、中国计量科学院、国家林业局、北京市财政局、北京市地税局、昆明市财政局多家单位的内部控制设计与评价。曾在多家大型企业集团上市公司担任独立董事、财务顾问、内控咨询专家,为企业战略管理、资本运营、内控设计以及互联网转型提供支持和决策咨询。

试听 Ω
郑洪涛  25.5  250/380
11
IPO审计的客户承接与审计计划

课程简介:

通过本课程的学习,能够帮助学员了解 IPO申报财务报表审计的总体要求和特殊性。掌握IPO客户承接中的特殊考虑事项。深化对风险导向审计的认识,掌握风险识别与应对的思维分析过程,了解进一步审计程序中选取测试项目的方法,掌握如何在控制测试和细节测试中运用审计抽样技术。掌握IPO过程中注册会计师需要出具的各种报告,了解在出具审计报告以外专项报告中的注意事项。

老师简介:

孟祥军,现任信永中和会计师事务所金融业务合伙人、中国注册会计师、资产评估师、税务师、美国金融风险管理师(FRM)中国注册会计师行业领军人才,管理学博士(会计专业)。

试听 Ω
孟祥军  10  100/150
12
企业IPO与并购重组中的税务问题

课程简介:

本课程主要介绍了企业IPO与并购重组中的相关税务问题,对重要的财税文件进行了解读,结合实际案例介绍了税收新常态的特点,从各个层面说明了保证企业重组并购税务规划成功实施应遵守的基本原则。在此基础上,介绍了企业重组过程中不同的组织架构设计与交易方式导致的税务影响以及企业合并、分立等各类交易事项的会计与税务处理。

老师简介:

黄德汉,广州德诚会计师事务所总经理 副教授

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黄德汉  70/105
13
怎样通过税务稽查预警指标发现企业财务数据造假

课程简介:

本课程对税务稽查常用分析方法、常用财务预警指标、财务报表常用分析方法等进行详细介绍,并通过实战案例的讲解带领学员进一步了解税务稽查案头分析的方法和流程,在新征管模式下知己知彼、从容面对,降低涉税风险、刑事风险和税收成本。

老师简介:

刘海湘,高级经济师,会计师,全省高端会计人才。担任过稽查局审理科科长、检查科科长,纳税评估分局分局长;省稽查人才库、纳税评估人才库、反避税专家小组成员;曾获得全省国税系统税务稽查能手,全省国税系统税收征管和纳税服务标兵,全省国税系统征管领军人才等称号。

刘海湘  20/30
14
管理费用的明细科目设置及税会处理风险

课程简介:

本课程对管理费用的明细科目设置进行了详细的说明,同时对实务中管理费用这个会计科目的应用所涉及到的税会风险进行了详细讲解。

老师简介:

徐峥,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、房地产估价师、高级会计师。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所质控负责人。主要从事财税咨询业务的专业培训、技术支持、质量控制等工作,具有丰富的企业财务实务及事务所审计咨询经验。

徐峥  10/15
15
财务管控与业财融合

课程简介:

本财务管控与业财融合系列课程,包含了《财务管控与业财融合》、《业财融合和预算管理》、《企业风险管理--风险与战略和绩效的协同》3门课程内容。

老师简介:

刘庆华、吴宁、白俊江

刘庆华、吴宁、白俊江  50/75
16
银行函证中的审计风险及应对措施

课程简介:

分析银行函证过程中的审计风险,提出相应的应对措施。主要包括以下4个部分: 第一部分:银行函证过程中的审计风险 第二部分:函证中审计风险的成因 第三部分:函证过程中应关注的要点 第四部分:如何加强银行函证的作用

老师简介:

徐峥,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、房地产估价师、高级会计师。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所质控负责人。主要从事财税咨询业务的专业培训、技术支持、质量控制等工作,具有丰富的企业财务实务及事务所审计咨询经验。

徐峥  10/15
17
基本建设项目相关办法及规定解读

课程简介:

本系列课程包括了3门基本建设项目相关规定解读课程:《基本建设项目成本管理规定解读》、《基本建设竣工财务决算管理暂行办法解读》、《基本建设财务规则解读》。其中:一、《基本建设项目成本管理规定解读》:介绍基本建设项目成本管理规定制定背景,重点对项目成本管理规定进行逐条解读,并结合实务帮助学员掌握要点,使学员能够有效理解、掌握基本建设项目成本分类和管理规定,加强财政资金使用和核算的规范性。二、《基本建设竣工财务决算管理暂行办法解读》:介绍建设项目竣工财务决算暂行办法制定背景,重点对基本建设竣工财务决算管理暂行办法进行逐条解读并结合实务、案例帮助学员掌握工作要点,使学员能够有效理解和掌握竣工财务决算管理工作流程和管理关键,加强财政资金使用有利。三、《基本建设财务规则解读》:介绍基本建设财务规则制定背景,重点对基本建设财务规则进行逐条解读,并结合实务帮助学员掌握管理要点,使学员有效理解、掌握基本建设财务规则,加强财政资金使用效率和规范性。

老师简介:

李琛,高级经济师、工商管理硕士、国际金融理学硕士(英国志奋领奖学金资助),管理学博士,英国皇家特许建造师。上海市财政局经济建设处副处长、上海市总会计师工作研究会理事、世界银行咨询专家。曾任上海市财税局第四分局副局长上海国盛集团战略部副总经理。

李琛  9.5  95/140
18
企业内部控制规范体系实施中相关问题解释

课程简介:

本课程结合企业具体执行内部控制规范过程中反映的问题,立足于财政部发布的两个问题解释,就内控组织实施、内控实施进度与重点、内控人才队伍培养、内控信息披露等进行了解读,以期为实务界提供借鉴。

老师简介:

袁敏,博士,上海国家会计学院副教授。历任国有企业集团公司财务部会计、中意合资公司会计、上海立信会计学院审计系、会计与财务学院专职教师、中国立信风险管理研究院院长助理、副院长、《会计与经济研究》编辑部主任。

袁敏  40/60
19
最新研发费加计扣除政策梳理及实战辅导

课程简介:

本课程对研发费加计扣除政策进行了全面梳理并对财税处理与风险防范做了详细讲解。

老师简介:

言语,公共管理硕士,注册税务师,擅长税务稽查、纳税评估、国际税收实务,税法、会计知识归纳总结、案例分析。长期扎根财税工作一线,实战经验丰富,热衷于财税研究,热心于指导和培训广大财税同行及从业新手,实战经验丰富,有深厚的理论功底。讲课有思想,有见解,文字功底扎实。税收实践经验丰富,结合案例通俗易懂,各类培训课很接地气。案例式的实操课程、通俗易懂的授课语言,受到了广大网友的广泛好评。

言语  20/30
20
如何做好财务尽职调查

课程简介:

本课程集合了最全面的财务尽职调查基础知识,结合并购项目风险案例分析、深入讲解中央企业财务人员尽职调查要求与相应风险防范,对实际工作的开展富有指导性。 通过本课程的学习,学员将会掌握财务尽职调查的基本方法,并且对并购理论与监管要求形成基本认识。本课程的讲解深入浅出,结合实例,易于学员理解、掌握最根本、最基础的财务人员尽职调查原理和程序,从而在实践中做到“以不变应万变”。

老师简介:

武战伟,注册会计师、审计师、国际注册管理会计师,中天恒会计师事务所合伙人、副总经理兼部门主任;具有企业财务、政府审计、内部审计、社会审计工作经历,参与编撰内控、物资采购、经济责任、基建审计等书籍;内审协会、中注协、北注协、国家会计学院等特聘老师,主讲经济责任、基本建设、绩效评价、后评价等。

试听 Ω
武战伟  70/105
21
高等院校核心业务介绍及审计重点

课程简介:

本课程集合了最新的高等院校核心业务介绍及审计重点的内容,结合具体案例讲解,从各个方面讲述高等院校核心业务及审计重点的问题,对实际工作的开展富有指导性。

老师简介:

陈平泽,中国矿业大学(北京)财务处处长。副教授,高级审计师,硕士生导师。现任中国审计学会理事、财政部政府会计准则委员会咨询专家、审计署国家审计指南专家委员会委员。中央财经大学财政学博士。国家机关事务管理局首期“中央国家机关会计领军人才(行政事业类)”。

试听 Ω
陈平泽  40/60
22
存货监盘的审计风险及管控

课程简介:

"课程主要内容:通过案例解析审计过程中对存货进行监盘时的常见问题,分析对存货实施监盘的基本过程和关键注意事项。课程适宜对象:会计师事务所执业人员。课程主要包括以下4个部分的内容:1、存货监盘中的审计风险2、审计风险的主要成因3、存货监盘的关键程序4、存货监盘中的常见问题及应对。 "

老师简介:

徐峥,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、房地产估价师、高级会计师。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所质控负责人。主要从事财税咨询业务的专业培训、技术支持、质量控制等工作,具有丰富的企业财务实务及事务所审计咨询经验。

徐峥  30/45
23
风险评估审计程序中的常见问题分析

课程简介:

本课程主要针对收入舞弊假设提出恰当评估相关风险的手段,就如何有效执行进—步审计程序提出相应的应对措施。课程适宜对象:会计师事务所的执业人员。

老师简介:

徐峥,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、房地产估价师、高级会计师。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所质控负责人。主要从事财税咨询业务的专业培训、技术支持、质量控制等工作,具有丰富的企业财务实务及事务所审计咨询经验。

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期间费用审计中的常见问题分析

课程简介:

"—般来说,期间费用审计是一项比较基础的审计工作,但是我们也不能忽视它在审计过程中的重要性。本课程分析期间费用审计中的常见问题,还有为什么会出现这些问题,以及如何解决这些问题,为执业人员规避审计风险提供相关的思路。课程适宜对象:事务所执业人员课程特点:实务性强,逻辑清晰 "

老师简介:

徐峥,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、房地产估价师、高级会计师。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所质控负责人。主要从事财税咨询业务的专业培训、技术支持、质量控制等工作,具有丰富的企业财务实务及事务所审计咨询经验。

徐峥  10/15
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收入舞弊风险的识别与应对

课程简介:

本课程主要针对收入舞弊假设提出恰当评估相关风险的手段,就如何有效执行进—步审计程序提出相应的应对措施。课程适宜对象:会计师事务所的执业人员。

老师简介:

徐峥,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、房地产估价师、高级会计师。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所质控负责人。主要从事财税咨询业务的专业培训、技术支持、质量控制等工作,具有丰富的企业财务实务及事务所审计咨询经验。

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现金流量表审计中的常见问题分析

课程简介:

现金流量表作为“四表一注"的组成部分,是我们审计工作中非常重要的内容。但是在实务中,由于审计人员能力不足,或者对其重视程度不够,对现金流量表的审计经常会出现很多问题。本课程主要就是介绍现金流量表审计中的常见问题,对产生问题的原因进行分析,并提出解决问题的具体措施。课程适宜对象:事务所执业人员老师授课特点:实务与理论相结合,通俗易懂,干货满满。

老师简介:

徐峥,中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、房地产估价师、高级会计师。江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)盐城分所质控负责人。主要从事财税咨询业务的专业培训、技术支持、质量控制等工作,具有丰富的企业财务实务及事务所审计咨询经验。

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企业日常财务处理中的内控风险及管控

课程简介:

本课程主要从税法角度详细介绍了企业日常财务处理中的内控风险,帮助企业会计人员了解企业日常财务处理中的内控风险及管控的相关处理方式,促进会计人员熟悉企业内控业务。

老师简介:

无  20/30

职业资质提升课程

序号 课程名称 教师名称 学时数 价格(会员/非会员)
1
国际内部审计师协会官方“CIA在线学习系统”系列课程——内部审计基础

课程简介:

第一步:课程购买后,进入“听课中心”下载《CIA在线学习系统学员信息登记表》,并认真准确填写,该信息将用于为购课学员在CIA在线学习系统中做课程授权。 --第二步:向中内协网络培训邮箱(wangpei@ciia.com.cn)发送邮件。注:邮件主题:“CIA在线学习系统”;邮件内容:购课付款凭证截图及填写完成的《CIA在线学习系统学员信息登记表》。 第三步:中内协网络培训管理员收到邮件后,将与财务核对购课人的付款情况,并由网络培训管理员为购课学员完成学习系统授权,购课学员将于1-3个工作日内收到一封由CIA在线学习系统发送的邀请邮件。 ---------第四步:接收邀请邮件,按邮件提示操作激活学习系统账号,登录CIA在线学习系统开始学习即可。注:开始学习前,建议您进入“听课中心”下载《CIA在线学习系统-学员手册》,详细了解系统使用情况。

老师简介:

无  25  850/950
2
国际内部审计师协会官方“CIA在线学习系统”系列课程——内部审计实务

课程简介:

第一步:课程购买后,进入“听课中心”下载《CIA在线学习系统学员信息登记表》,并认真准确填写,该信息将用于为购课学员在CIA在线学习系统中做课程授权。 --第二步:向中内协网络培训邮箱(wangpei@ciia.com.cn)发送邮件。注:邮件主题:“CIA在线学习系统”;邮件内容:购课付款凭证截图及填写完成的《CIA在线学习系统学员信息登记表》。 第三步:中内协网络培训管理员收到邮件后,将与财务核对购课人的付款情况,并由网络培训管理员为购课学员完成学习系统授权,购课学员将于1-3个工作日内收到一封由CIA在线学习系统发送的邀请邮件。 ---------第四步:接收邀请邮件,按邮件提示操作激活学习系统账号,登录CIA在线学习系统开始学习即可。注:开始学习前,建议您进入“听课中心”下载《CIA在线学习系统-学员手册》,详细了解系统使用情况。

老师简介:

无  25  850/950
3
国际内部审计师协会官方“CIA在线学习系统”系列课程——内部审计知识要素

课程简介:

第一步:课程购买后,进入“听课中心”下载《CIA在线学习系统学员信息登记表》,并认真准确填写,该信息将用于为购课学员在CIA在线学习系统中做课程授权。 --第二步:向中内协网络培训邮箱(wangpei@ciia.com.cn)发送邮件。注:邮件主题:“CIA在线学习系统”;邮件内容:购课付款凭证截图及填写完成的《CIA在线学习系统学员信息登记表》。 第三步:中内协网络培训管理员收到邮件后,将与财务核对购课人的付款情况,并由网络培训管理员为购课学员完成学习系统授权,购课学员将于1-3个工作日内收到一封由CIA在线学习系统发送的邀请邮件。 ---------第四步:接收邀请邮件,按邮件提示操作激活学习系统账号,登录CIA在线学习系统开始学习即可。注:开始学习前,建议您进入“听课中心”下载《CIA在线学习系统-学员手册》,详细了解系统使用情况。

老师简介:

无  25  850/950
4
国际内部审计师协会官方“CIA在线学习系统”三科课程套餐——内部审计基础、内部审计实务、内部审计知识要素

课程简介:

第一步:课程购买后,进入“听课中心”下载《CIA在线学习系统学员信息登记表》,并认真准确填写,该信息将用于为购课学员在CIA在线学习系统中做课程授权。 --第二步:向中内协网络培训邮箱(wangpei@ciia.com.cn)发送邮件。注:邮件主题:“CIA在线学习系统”;邮件内容:购课付款凭证截图及填写完成的《CIA在线学习系统学员信息登记表》。 第三步:中内协网络培训管理员收到邮件后,将与财务核对购课人的付款情况,并由网络培训管理员为购课学员完成学习系统授权,购课学员将于1-3个工作日内收到一封由CIA在线学习系统发送的邀请邮件。 ---------第四步:接收邀请邮件,按邮件提示操作激活学习系统账号,登录CIA在线学习系统开始学习即可。注:开始学习前,建议您进入“听课中心”下载《CIA在线学习系统-学员手册》,详细了解系统使用情况。

老师简介:

无  75  2300/2500
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