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原“后续教育”类,课程有效期180天

序号 课程名称 教师名称 学时数 价格(会员/非会员)
1
内部控制及风险管理审计实务与案例

课程简介:

【购课提示】 1、本课程支持在PC端及App端收看,PC端建议使用360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

李素鹏,安达风控研究中心主任,risk-doctor微信公众号主理人,中国人力资源开发研究会风险管理分会首任秘书长。

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李素鹏  50/75
2
国有企业经济责任审计实务

课程简介:

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老师简介:

范经华,现任中国中铁股份有限公司专职产权代表。中国内部审计协会常务理事、准则委员会委员,受聘为国家科技部科技科研项目评审专家,兼任南京审计学院硕士生指导老师。

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范经华  50/75
3
信息科技风险与数据安全治理审计

课程简介:

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老师简介:

陈伟,CISA,CDPSE,ISACA中国专家委员会荣誉主席,北京谷安天下科技有限公司董事长、谷安研究院院长。在企业信息化的系统集成、应用开发、信息安全与IT控制领域有超过二十五年的工作经验,长期从事企业信息化建设,对国内大中型企业的IT系统规划与架构、IT管控体系、安全体系与服务体系的规划、设计、实施有着较丰富的经验。目前工作领域集中于IT治理、信息安全管理及数字风险管理领域的方法研究与应用实践,近年来为多个大型组织实施过IT治理、信息安全、信息科技风险管理等领域的咨询项目及IT审计项目。

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陈伟  50/75
4
审计项目风险管理及质量控制

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老师简介:

李素鹏,安达风控研究中心主任,risk-doctor微信公众号主理人,中国人力资源开发研究会风险管理分会首任秘书长。

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李素鹏  50/75
5
新时期的信息系统审计

课程简介:

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老师简介:

陈伟,CISA,CDPSE,ISACA中国专家委员会荣誉主席,北京谷安天下科技有限公司董事长、谷安研究院院长。在企业信息化的系统集成、应用开发、信息安全与IT控制领域有超过二十五年的工作经验,长期从事企业信息化建设,对国内大中型企业的IT系统规划与架构、IT管控体系、安全体系与服务体系的规划、设计、实施有着较丰富的经验。目前工作领域集中于IT治理、信息安全管理及数字风险管理领域的方法研究与应用实践,近年来为多个大型组织实施过IT治理、信息安全、信息科技风险管理等领域的咨询项目及IT审计项目。

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陈伟  50/75
6
新修订审计法解读-内部审计发挥对国家审计的支持功能

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审计署专家

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审计署专家  50/75
7
私募股权投资基金审计实务

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老师简介:

王美娟,上海财经大学经济学硕士,高级会计师,注册会计师。曾任大华会计师事务所高级经理、海通证券股份有限公司稽核部总经理、海通期货有限公司监事长,海通恒信国际租赁股份有限公司监事会主席。

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王美娟  50/75
8
金融企业反洗钱管理与实务

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禹靓蔚,中国国际金融股份有限公司法律合规部专家 

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禹靓蔚  50/75
9
信贷业务风险审计方法与实践

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侯立志 中国工商银行内部审计局

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侯立志  50/75
10
建设项目招标投标与合同管理审计实务

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许长青,南京审计大学工程审计系教师。从事工程审计、工程项目管理方面的教学科研工作。

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许长青  50/75
11
《第3201号内部审计实务指南—建设项目审计》解读及建设项目审计实务

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老师简介:

时现,管理学博士,教授,会计学硕士生导师。现任南京财经大学党委常委、副校长。

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时现  50/75
12
《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》解读

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老师简介:

周立云,中国石油化工集团有限公司审计部副总经理。正高级审计师、高级会计师、注册资产评估师,先后组织或参与集团公司ERP、财务共享、业审融合大数据审计平台等多个信息系统的建设。2011年-2022年先后7次获得省部级管理创新一、二等奖和科技进步二、三等奖。主持了2013-2014年度审计署重点课题《信息化条件下的审计模式和方法研究》,2021-2022年度审计署内部审计重点课题《基于“业审融合”的智能化内部审计应用研究-以中国石化为例》。2019-2020年牵头起草了《中国内部审计3205号实务指南一信息系统审计》,并主持开展了中国石化多个信息化项目和信息系统的审计。是北京国家会计学院等院校会计、审计硕士校外导师。

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周立云  50/75
13
股权投资项目后评价理论与实务

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徐荣才,北京中天恒集团 总咨询师,内部控制与风险管理专家,财政部特聘内部控制咨询专家。

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徐荣才  50/75
14
审计机构管理与内部审计质量控制

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老师简介:

李章,首创集团有限公司总审计师,国际注册内部审计师;国际注册高级内部控制师,正高级经济师。

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李章  50/75
15
新修订审计法解读与十四五时期审计发展展望

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老师简介:

汪德华,经济学博士,中国社会科学院财经战略研究院研究员,博士生导师,现任财政审计研究室主任。

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汪德华  50/75
16
科技金融与风险管理

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老师简介:

刘骅,南京审计大学金融学院副书记、副院长,金融学教授,研究生导师;南京大学博士后,美国南加州大学访问学者,研究方向为金融审计与风险治理。

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刘骅  50/75
17
高校内部控制建设与审计实务

课程简介:

【购课提示】 1、本课程支持在PC端及App端收看,PC端建议使用360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

    管理学博士,正高级会计师、高级审计师,现任中国农业大学审计处处长,中国农业会计学会副会长、中国教育审计学会副秘书长等职务,教育部首批高端会计人才。

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刘罡  50/75
18
重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计实务与案例

课程简介:

【购课提示】 1、本课程支持在PC端及App端收看,PC端建议使用QQ浏览器或360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

审计署专家

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审计署专家  50/75
19
管理新常态下内部审计的职能与定位

课程简介:

【电子商品,不支持退换】本课程支持在PC端收看,暂不支持App端收看,PC端建议使用QQ浏览器或360浏览器收看。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

石贵泉,现任山东财经大学会计学院会计信息化系主任,会计学博士,国际注册内部审计师(CIA),山东省财政厅、济南市财政局特聘内部控制咨询专家,中国企业财务管理协会特聘风控专家,研究方向为内部审计、风险管理、内部控制和会计信息化。 

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石贵泉  50/75
20
内部审计准则的发展与演变

课程简介:

【购课提示】 1、本课程支持在支持在PC端及App端收看,PC端建议使用QQ浏览器或360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

张晓瑜,现任中国内部审计协会准则与学术部主任、高级审计师、国际注册内部审计师(CIA),厦门大学会计系管理学博士。


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张晓瑜  50/75
21
高质量发展背景下的企业风险防控

课程简介:

【购课提示】 1、本课程支持在PC端及App端收看,PC端建议使用QQ浏览器或360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

胡为民,现任深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人、董事长。中山大学管理学院兼职导师、中央财经大学会计学院客座导师、企业内部控制标准委员会咨询专家、财政部管理会计咨询专家、中国内部审计协会培训委员会委员,中国会计学会内部控制专业委员会委员。

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胡为民  50/75
22
内部控制评价与审计实务

课程简介:

【购课提示】 1、本课程支持在PC端及App端收看,PC端建议使用QQ浏览器或360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

李晓慧,现任中央财经大学会计学院教授,经济学博士,博士生导师,会计领军人才,中国内部控制标准委员会咨询专家,中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员,中国内部审计协会准则委员会委员。担任《管理评论》、《经济管理》、《审计与经济研究》等期刊匿名审稿人

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李晓慧  50/75
23
内部审计业务外包管理与内部审计质量评估

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老师简介:

刘智伊,现任中国内部审计协会副秘书长,高级会计师。 历任银河证券股份有限公司监事、审计部总经理、法律合规部总经理。中国内部审计协会教材编审委员会委员、培训委员会委员,北京国家会计学院兼职教授。

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刘智伊  50/75
24
审计沟通能力与审计确认

课程简介:

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老师简介:

李章,首创集团有限公司总审计师,国际注册内部审计师;国际注册高级内部控制师,正高级经济师。

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李章  50/75
25
建设项目全过程跟踪审计的组织实施与审计重点

课程简介:

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老师简介:

杨献龙,经济学博士,正高级会计师,高级审计师,中国内部审计协会准则委员会委员。

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杨献龙  50/75
26
建设项目工程合同管理审计

课程简介:

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老师简介:

徐庆阳,南京审计大学工程管理与审计学院副院长,副教授,工学博士。长期从事公共工程审计方向的教学与研究工作,担任审计署固定资产投资审计培训班主讲教师,2017-2019连续三年获审计署审计干部教育学院“优秀授课教师”称号。

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徐庆阳  50/75
27
上市公司内部审计管理与审计重点

课程简介:

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老师简介:

刘智伊,现任中国内部审计协会副秘书长,高级会计师。 历任银河证券股份有限公司监事、审计部总经理、法律合规部总经理。中国内部审计协会教材编审委员会委员、培训委员会委员,北京国家会计学院兼职教授。

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刘智伊  50/75
28
国家审计视角下的中央企业固定资产投资项目后评价

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老师简介:

审计署专家

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审计署专家  50/75
29
重大公共工程建设项目审计实务

课程简介:

【购课提示】 1、本课程支持在PC端及App端收看,PC端建议使用360浏览器收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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审计署专家

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审计署专家  50/75
30
财政总会计制度解读

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【购课提示】 1、本课程支持在电脑端及App端收看,电脑端收看建议使用360浏览器。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

陈平泽,中国矿业大学(北京)财务处处长。副教授,高级审计师,硕士生导师。现任中国审计学会理事、财政部政府会计准则委员会咨询专家、审计署国家审计指南专家委员会委员。中央财经大学财政学博士。国家机关事务管理局首期“中央国家机关会计领军人才(行政事业类)”。

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陈平泽  11  110/165
31
两会以后税收改革趋势分析——推进中国式现代化的财税改革

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李旭红,北京国家会计学院副教授,博士后,清华大学会计硕士研究生导师,中国会计学会高级会员。

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李旭红  40/60
32
数据资产评估指导意见讲解

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老师简介:

北京国家会计学院教师

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李业强  40/60
33
国资监管新要求下的内控风险体系建设与优化

课程简介:

【购课提示】 1、本课程支持在电脑端及App端收看,电脑端收看建议使用360浏览器。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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唐大鹏  80/120
34
职业道德与审计舞弊案例分析

课程简介:

【购课提示】 1、本课程支持在电脑端及App端收看,电脑端收看建议使用360浏览器。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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韩菲,美国康涅狄格大学商学院管理学(会计学专业)博士,北京国家会计学院副教授,硕士生导师。主要研究方向为审计,内部控制,风险管理。在《Review of Accounting and Finance》、《审计研究》等期刊发表多篇论文;参与编写《行政事业单位内部控制:实务操作指南》、《2013版COSO内部控制实施指南》等专著,承担《2014中国行政事业单位内部控制实施情况调研报告》、《国家审计参与国家治理路径研究》、《中国内部审计行业调查报告》、《中国企业内部审计人员胜任能力框架研究》等课题研究;承担全国政协机关事务局、教育部直属单位、航科院、国家工商局、民生租赁等政府部门及多家企事业单位课题。

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韩菲  50/75
35
可持续发展视角下:ESG与企业价值

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北国会授课老师

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郝颖  30/45
36
虚假贸易及风险应对

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【购课提示】 1、本课程支持在电脑端及App端收看,电脑端收看建议使用360浏览器。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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王青  4.5  45/67.5
37
审计沟通能力与技巧案例解析

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【购课提示】 1、本课程支持在电脑端及App端收看,电脑端收看建议使用360浏览器。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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徐巍  40/60
38
企业数字化资产入表及其内部控制设计

课程简介:

【购课提示】 1、本课程支持在电脑端及App端收看,电脑端收看建议使用360浏览器。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、本课程为电子商品,不支持退换。4、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

郑洪涛,教授,应用经济学博士后,北京国家会计学院法人治理与风险控制中心主任,北京国家会计学院学术委员会委员。我国著名内部控制与风险管理专家,中国会计学会内部控制专家组专家,主持财政部行政事业单位内部控制方面多项重大课题,为我国企业内部控制政策制定提供专家咨询;财政部PPP中心专家;工信部工经联管理互联网+智库核心专家组专家,为我国传统产业企业互联网转型提供决策支持和实施指导。曾担任多家国家部委及国家科研机构等行政事业单位内控顾问,主持和指导国家机关事务管理局、发改委、工信部、国土资源部、重庆财政局、深圳交通委员会、中科院、北京市科学院、质量监督管理局、中国计量科学院、国家林业局、北京市财政局、北京市地税局、昆明市财政局多家单位的内部控制设计与评价。曾在多家大型企业集团上市公司担任独立董事、财务顾问、内控咨询专家,为企业战略管理、资本运营、内控设计以及互联网转型提供支持和决策咨询。

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郑洪涛  40/60
39
准确把握“过紧日子”要求内涵

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陈炳才  40/60
40
非营利组织会计

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韩晓明  40/60
41
资本市场财会监督典型案例分析

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老师简介:

郑洪涛,教授,应用经济学博士后,北京国家会计学院法人治理与风险控制中心主任,北京国家会计学院学术委员会委员。我国著名内部控制与风险管理专家,中国会计学会内部控制专家组专家,主持财政部行政事业单位内部控制方面多项重大课题,为我国企业内部控制政策制定提供专家咨询;财政部PPP中心专家;工信部工经联管理互联网+智库核心专家组专家,为我国传统产业企业互联网转型提供决策支持和实施指导。曾担任多家国家部委及国家科研机构等行政事业单位内控顾问,主持和指导国家机关事务管理局、发改委、工信部、国土资源部、重庆财政局、深圳交通委员会、中科院、北京市科学院、质量监督管理局、中国计量科学院、国家林业局、北京市财政局、北京市地税局、昆明市财政局多家单位的内部控制设计与评价。曾在多家大型企业集团上市公司担任独立董事、财务顾问、内控咨询专家,为企业战略管理、资本运营、内控设计以及互联网转型提供支持和决策咨询。

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郑洪涛  40/60

以下课程只支持电脑端播放,有效期180天

序号 课程名称 教师名称 学时数 价格(会员/非会员)
1
新《公司法》与《刑法》修订对会计审计影响

课程简介:

【购课提示】 1、本课程只支持在电脑端收看(请使用360浏览器收看),暂不支持App端收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、购课后从听课中心首次进入课程,系统显示状态即显示为“已听完”,不影响后续正常听课。4、本课程为电子商品,不支持退换。5、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

老师简介:

范伟红  3.5  35/52.5
2
部门预算执行情况(财政收支)审计

课程简介:

【购课提示】 1、本课程只支持在电脑端收看(请使用360浏览器收看),暂不支持App端收看。2、本课程有效期自购买日起180天,请在有效期内完成学习并获取学时证明。3、购课后从听课中心首次进入课程,系统显示状态即显示为“已听完”,不影响后续正常听课。4、本课程为电子商品,不支持退换。5、本课程包含内审人员职业道德相关内容。

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沈旭  1.5  15/22.5
3
工程建设项目审计的主要风险与应对措施

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赵团结  20/30
4
合同管理审计重点及内审管理

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周荣伟  10/15
5
机械制造企业存货监盘实务要点

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韩士民  10/15
6
建设工程管理审计

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余苗荣  10/15
7
经济责任审计及高管离任审计重点

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周荣伟  10/15
8
领导干部经济责任审计理论与实务

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余苗荣  10/15
9
招投标与采购审计

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余苗荣  1.5  15/22.5
10
数据资产、知识产权侵权损害及科创企业评估问题探讨

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赵强  3.5  35/52.5
11
资产评估报告的使用

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老师简介:

丘开浪,厦门大学资产评估专业学位研究生校外导师,财政部政府和社会资本合作(PPP)专家,中国资产评估协会教育培训委员会委员,中国政法大学PPP研究中心专家委员会委员,全国首批资产评估行业领军人才,全国首届优秀青年注册资产评估师,福建省国资委专家、厦门市国资委专家、福州市国资委专家,海西并购俱乐部智库专家。厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司高级合伙人。高级经济师,工商管理硕士,资产评估师,土地估价师,并购交易师。

丘开浪  2.5  25/37.5
12
基于内部控制视角的公立医院内部审计管理

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许中华  20/30
13
行政事业单位内部控制规范

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老师简介:

上海财经大学管理学(会计学)博士,上海国家会计学院教研部副教授,社会兼职:上海市审计学会常务理事,中国珠心算协会常务理事,上海市审计高级职称评定委员会委员,参与了财政部会计准则制定和企业内部控制规范的多项重大课题,开设的课程集中在会计和审计相关的领域,讲授课程包括企业会计准则、企业内部控制与风险管理、风险导向审计和尽职调查等。曾经主持或参与过的审计项目包括中国工商银行、富国基金管理公司、大众保险公司、申能股份公司等国内外著名的企业的审计,还主持过大量税务咨询和内部控制咨询项目。

研究方向:审计、内部控制与风险管理

宋德亮  20/30
14
以风险管理和资源有效配置为导向的医院内控体系建设和思考

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刘雅娟  2.5  25/37.5
15
当前政府采购领域存在的突出问题及解决办法

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吴小明  1.5  15/22.5
16
反洗钱业务知识

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曹军  1.5  15/22.5
17
金融科技与监管——技术视角:热点金融科技梳理

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老师简介:

上海交通大学会计学博士,智能财务研究中心研究员

个人简介:
上海交通大学会计学博士,
亚利桑那大学访问学者,
智能财务研究中心研究员。曾在中国农业银行总行从事金融产品研发工作,
在财政部、证券公司、基金公司、会计师事务所兼职或实习。在《会计研究》等期刊发表论文十余篇,编写专著1本,参与编写专著多部。参与多项国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、财政部课题和重大横向课题。

研究方向:会计信息化、智能财务、金融产品创新、金融科技。

黄长胤  3.5  35/52.5
18
商业银行内控合规基础

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老师简介:

曹军  2.5  25/37.5
19
双碳目标下绿色金融政策与实践

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杨军战  2.5  25/37.5
20
Excel在审计中的运用

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柳初阳  40/60
21
Python在审计领域的应用(初级)

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林一斌  10/15
22
Word在审计中的运用

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柳初阳  1.5  15/22.5
23
新《会计法》的法理基础与制度解读

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范伟红  2.5  25/37.5
24
“过紧日子”要求下,行政事业单位如何加强成本预算绩效

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罗杰  1.5  15/22.5
25
《公司法(2023年修订)》的新发展

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颜延  20/30
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